你好 ; 汇算清缴; 你要写哦; 不然你会调增的哇
11月份开通的税务,应该11月份发放10月份工资,但是推迟到12月份发的10月份工资,11月份已经给员工缴纳社保了,请问12月份报税报计提11月份的工资和11月缴纳的社保,发放10月份的工资(没有员工需要缴纳个税)不在个税申报了可以吗?
老师好!员工11月入职,12月买社保。那么12月10号报11月份个税时,可以扣除12月社保吗?还是在12月份工资(2022年1月报个税时扣除)
员工1月份没缴纳社保,从2月份入职直接给他缴纳的话,先得补缴员工1月份的社保吗?还是到年审时一块补缴
比如,这个公司2022年1-5月份给员工交了社保,5月过后企业经营不善员工辞职,至今企业都没有缴纳社保了,这个企业需不需要做2023年的社保年报
老师,员工是2022年11月份入职,社保是2023年1月份计提缴纳的,汇算清缴的社保可以不填写吗,没有其他员工
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
为什么会调增,老师你注意看日期没有,2023年补缴计提的汇算到2022年是吗
你好; 你计提了账载金额不包括这部分; 你税收金额要写哦; 因为你 这个是22年的社保的哇 ;
那填了相当于2022年要调减,2023年调增是吧
你好; 是的; 是这样的意思哈
填写后一直有提示,进行不了下一步
你好; 你系统不让你报 ; 你系统限制了 数据了
只填实际发生额就可以下一步,但是表格没有调增
那我就填实际发生额吗?
你好1; 实际发生金额; 你22年没有做金额 计提的; 你么覅写的; 正常应该只写税收金额的
写不了,只写税金不行
你好 ; 你强制性去报数据 ;
不行的,下一步点不进去
你好; 那你就不报这笔; 等着 23年在一起报; 不然你过不了数据
老师,请问下技术服务费成本可以直接结转主营业务成本吗?还在要先结转劳务成本
你好; 你是什么类型的公司; 好判断是否记入 成本 核算; 如果服务类公司; 建议先走劳务成本; 在有收入结转到成本科目去
不是服务类型公司,就是会提供技术服务费,汇算显示没有入成本,不是经常发生
你好 ; 那你就直接走主营业务成本