你好,是的,这个应该分开。

你好老师,另外还有一个问题就是:我们卖给客户一台车开票价是30万,另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理,实际我们打包价收客户是50万,其中30万算我们的收入,另外20万是我们总公司垫付的款,金融放款50万是直接打给我们基本户,那这样我的分录可以这样做吗?
老师,请问公司贷款买车,贷款内容包括车款+买车的购置税款,以前购置税款是直接现金给我们的,但是现在贷款公司,先把钱打给4S店了,然后4S店,在把购置税的款,对公打给我们,这笔款我们也不用还给4S店,以后都现金直接还给贷款公司就行,其余的车款也是每月现金支付就行,不用进账。等发票和购置税单到了,我就先1、借现金,贷其他应付款法人(车款全款加购置税款),2、直接借固定资产车款+购置税款,借应交税费增值税,贷现金,但是是现在4S店对公给我打了购置税的款,这个款我怎么做账那
老师我们是货车行,我们卖客户车辆都是包车辆购置税、保险、上牌这些在内,金融放款也是包这些,实际开给客户的发票是裸车价,有时金融放的款比销项票还少,那这样外账这边要怎样才能把账给做平?
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,那这种打包的方式合同应该咋写?
你好,你分开写清楚总价是多少,然后发票金额是多少,税费是多少?