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老师好,我们汽车销售公司,顾客给我们打钱买车,多打进来了4000元,比发票金额多了,多出来的4000后期准备抵其他人的置换补贴,那这个账务处理会计分录咋写呢

2023-07-20 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-20 16:28

你好!多打了不退给人家?

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快账用户7436 追问 2023-07-20 16:29

本身就是一笔置换补贴,应该打进我们个户的,结果务打入公户了!

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:29

你好!计入营业外收入了

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快账用户7436 追问 2023-07-20 16:31

那不行啊!后面还要支出去呢!

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:34

你好!如果以后还要支付,可以计入其他应付款

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快账用户7436 追问 2023-07-20 16:36

就是说这4000我要抵减下一辆车的车款

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快账用户7436 追问 2023-07-20 16:36

是不是要挂预收账款好一些

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:37

你好!嗯。你可以先计入借银行存款 贷其他应付款

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快账用户7436 追问 2023-07-20 16:38

那后期再卖车,我咋做会计分录

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:40

你好!你说的抵减下一辆车的款,是你们要从付出去的车款里面抵减这部分,等于你们自己少承担这部分是吗

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快账用户7436 追问 2023-07-20 16:47

我现在多收了顾客4000,下一个顾客买车我用这个4000抵减,让他少付4000

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:48

你好!如果这样,你入预收算了 下个月借预收 银行存款 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户7436 追问 2023-07-20 17:25

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:27

你好!不用客气的了

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