同学你好 先发工资就是其他应付款 先交社保后发工资是其他应收款

老师你好,我现在在建账遇到一个问题,请问代扣代缴的个人所得税、社保个人部分、公积金个人部分这些应该挂在 “其他应收款的往来里“ 还是挂在 “其他应收款的二级科目”?
有一个其他应付款/代扣代交款/社会保险费这个科目一直挂着贷方1元,从20年之前就开始挂了,也不知道是五险中的哪一险,我想平账,挂在哪个科目比较合理呢
你好老师,计提社保公积金的个人部分挂其他应付款,个人承担的部分 这个其他应付款怎么平呢
老师好,公司账上同一人名下,有其他应付款挂账,现在又要挂账应收账款,象这种情况是记在一个科目好还是分别记在两个科目比较清楚呢
老师你好,社保扣个人部分明细科目的其他应付款是挂个人比较好还是一起挂比较好呢
老师,冲销暂估是负数冲销还是反向冲销, 12月暂估入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 冲销:1 借:应付账款-暂估 贷:原材料 2 借:原材料 贷::应付账款-暂估 负数
我司补缴1笔23年企业所得税,己改23年四季度财务报表及23年年报(计入营业外收入--政府补贴),请问现26年要不要冲红23年凭证再更正凭证?
老师,这个税收编码是选第一个还是第二个?我们是供应链企业,给大学食堂配送肉类冻品的,配送给学校食堂,应该是冰冻的,还要加热才能吃的吧。我区分不来第一个和第二个的区别
房产出租了是不是就不用填从价计征了,只填从租计征就行了吧?
26年财务报表的年报等于26年1月报的9-12月的财务报表对吗
老师,工资薪金个税税费种核定日期是从4月开始,那工资薪金人员信息维护的时候雇员日期也选4月,而不是选5月,是吧? 实际上没有发生工资薪金发放,只是需要零申报这种情况
请问:更正冲出上年度,错入凭证科目,“管理费用”,本年度直接借记“利润分配-未分配利润”,不通过“以前年度损益调整”,这样处理,是否可以?问题大吗?
请问在上海新开的企业是不是前24个月可以免征工会经费,需要申报吗?从哪个端口申报,我这边登上电子税务局没有,12366也说不清楚
我们做餐饮住宿景区,是承包当地文旅公司地方,他们会派三到五人到我们公司,合同里也这些人原公司会给他们发工资和社保公积金,到我们公司我们只给他发工资,这样会产生税务风险吗?
发出商品在没有结转成本之前要参与加权平均计算吗。比如上个月在库100个,成本单价10元。发出商品20个,成本单价也是10元。到了下个月,这20个发出商品要作为期初数,参与本月的加权平均计算吗?之前我搜过,很多说要。现在又说不要。晕了
扣的那部分钱是挂在具体那个人的头上吗
同学你好 对的 是这样的