你好你不抵扣就不用做分录
请问本期由进项税 加计抵减本期发生额怎么是0呢
生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额,当期需要做计提分录吗?如何做计提当期加计抵减额?
老师,生产性服务业纳税人当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额的话,请问这加计抵减的如何操作呢?需要做会计分录吗?
请问当期进项税额加计抵减发生额,不抵扣,怎么做分录
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
老师您好!用金蝶软件怎么报税一般纳税人的
老师,其他现代服务业增值税申报主表填哪一栏
老师,你好,现在国家颁布电商法了吗,是不是,电商平台数据都会推送到税务局
账是对的,就是多发了43.96元工资,导致账实不符,怎么做会计分录。谢谢老师
小规模纳税人一定属于简易计税方法吗?公司发票内容填写的时候是3个点,开发票的时候是一个点的那种,进货厂家开普通发票过来,这个进项税要单独列出来吗?销项税要单独列出来吗?开了普通发票的,写下分录,谢谢!
老师您好,跨区域涉税事项跨省的个税需要单独申报吗,因为工人是两边通用的,如果都申报在本地个税系统中有影响吗
老师,我们是工程公司,上级有个总公司,然后总公司还要扣我们的管理费和挂靠费等,我们在账上把钱付给对方总公司的一个公司名下,这个要怎么做账呢?
T3怎么设置A5的凭证打印
请问下,正在看出纳第三讲,其中出纳需要填付款申请单,然后付款,课上是已经有发票了。但是现实生活中不是先付款才有发票吗?
一般纳税人,季度申报报表的时候,需要申报现金流量吗?
之前财务都记入营为外收入政府补助里面了
那我需要转出吗
嗯你好,你是说他最后结转到营业外收入是不是?
他每个月直接做的分录是,应交税费-应交增值税-进项抵减,贷营为外收入
你好,这样做本身不规范。
那我应该怎么做呢,怎么调呢
你好!借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项抵减 贷银行存款 我知道了,你的意思是他后面直接做了你说的这一步
关键我们进项抵减没有用过,不需要交增值税
你好,如果是这样子的话,你可以直接转入营业外支出,你以后都不抵减的话
那之前转到营业为外收入的要调吗
你好,可以不用调,没关系的。
借营业外支出,贷 应交税费-应交增值税-进项抵减,
你好,你现在要冲减出来,你是打算抵是吗?
不是,就是发生额,不抵减
你好,你可以先挂着先这样挂在上面。