你好你不抵扣就不用做分录

请问本期由进项税 加计抵减本期发生额怎么是0呢
生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额,当期需要做计提分录吗?如何做计提当期加计抵减额?
老师,生产性服务业纳税人当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额的话,请问这加计抵减的如何操作呢?需要做会计分录吗?
请问当期进项税额加计抵减发生额,不抵扣,怎么做分录
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
之前财务都记入营为外收入政府补助里面了
那我需要转出吗
嗯你好,你是说他最后结转到营业外收入是不是?
他每个月直接做的分录是,应交税费-应交增值税-进项抵减,贷营为外收入
你好,这样做本身不规范。
那我应该怎么做呢,怎么调呢
你好!借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项抵减 贷银行存款 我知道了,你的意思是他后面直接做了你说的这一步
关键我们进项抵减没有用过,不需要交增值税
你好,如果是这样子的话,你可以直接转入营业外支出,你以后都不抵减的话
那之前转到营业为外收入的要调吗
你好,可以不用调,没关系的。
借营业外支出,贷 应交税费-应交增值税-进项抵减,
你好,你现在要冲减出来,你是打算抵是吗?
不是,就是发生额,不抵减
你好,你可以先挂着先这样挂在上面。