你好,按照去年第四季度的来填写调整之前的,你需要调整的项目,在纳税调整明细表里面,在附表里面填写 年财务报表也是调整之前的

所得税汇算清缴调表不调账,我想咨询所得税汇算清缴的年报需要按照调整后的应纳税所得额填表吗?还是按照账上的报表填写?谢谢
在做企业所得税汇算清缴时,相关成本数据有调整,清缴年报中需要填写的财务报表和利润表需要按调整后的新数据申报吗
老师,请问下汇算是按2022年12月财表填写吗?有需要调整成本的,汇算的财报需要按调整后的填写,还是怎么填
汇算清缴要填报的财务报表与去年12月份财务报表有区别吗?需要填报调整后的?
汇算清缴时先填写财务报表,是要填写调整后的报表吗?比如有业务招待费按比例需要调减,财务报表中业务招待费是不是就按调减的数字填写了
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
利润表的管理费用工资调整到成本了,那利润表可以按最新的吗?资产负债表没有变化
可以的,可以这么做。
调表不调账,汇算那利润表与12月份提交的不一样有影响吗
你好,利润表。按照调整之前的。
按照去年第四季度的来填写调整之前的,你需要调整的项目,在纳税调整明细表里面,在附表里面填写 年财务报表也是调整之前的 2023-05-10 10:55
那成本怎么弄呢、系统提示没有成本,有风险
你好,那你单位实际有没有成本?
你要是写成本的话,你第四季度的财务报表所得税申报表需要去修改。
那我就先修改了再来填写年报可以吗?
是的,是的,是这么做的。