你好,你做以前年度损益调整,没有影响你的利润,你当年没有抵扣所得税,这个不需要汇算清缴调增的。
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
可是老师,因为金额大,也没有票,又减少了未分配利润,担心今后会不会有什么问题
都是以前年度支付出去的,一直挂账,也不给来发票,我记入以前年度损益调整科目,把未分配利润减少了,不知道以后有没有涉税问题
实际业务的没有影响,因为你税法上没有抵扣,账上抵扣。账上是会计利润,没有关系。
老师,那我也不用不开发票了是吗o(^o^)o
老师,不用补开发票了是吗
对的,是的,可以不用补的。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快