你好,属于工资基数的,属于的。

老师好,请问新建单位工资和五险一金有部分进入在建工程,那么计提的福利费要进部分到在建工程吗?
请问老师,单位在建工程中发生的工资,作为计提福利费的基数吗?
请问老师,筹建期间放到在建工程的工资、福利费、等需要放到工资基数吗?
请问老师,放到在建工程的工资和业务招待费,企业所得税汇算清缴的时候,工资作为计提福利费的基数吗?业务招待费需要与成本费用里的加在一起进行调整吗。如果要调整,为什么要调呢?放到在建工程也没有影响损益。
请问老师,与工资一同发放的劳保费,需要放到福利费吗
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
请问放到在建工程中的福利费呢?也要按照14%扣除吗
按照工资总额,14%扣除。
但是正常情况下不是计入成本费用中的才作为工资计提的基数吗?
你好 是的,现在不是工程上用了吗
还在筹办,2022年10月成立的,所以有在建工程这个科目。在做2022年汇算清缴,我没有接触过,不太清楚
但是我填写汇算清缴申报表的时候工资这张表差异比较大,所以想请教一下老师,担心自己写错了
包含在建工程里,这个因为借在建工程贷应付职工薪酬,咱贷方不是计入应付职工薪酬了吗?所以包括。
因为没有收入 请问广宣费怎么处理
没有收入广告费不能扣除全额调整。
填写完毕显示全额结转到次年了
是的是的呀的可以转到下
在最下面调增了的。
今年不能扣要调是对的
我得调减处理吧?
在网上查了相关资料说是可以全额扣除的
因为您没有收入,所以不能扣除,他是按收入扣除的。当年扣除不了的,可以结转到以后年度。
您是筹建期可以按照比例来扣除,我发你。政策。
你好: 筹建期间发生的广告费和业务宣传费如何扣除 根据国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告(国家税务总局公告2012年第15号)的规定:五、关于筹办期业务招待费等费用税前扣除问题 企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除. 因此,企业筹建期发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额,计入企业筹办费,按规定税前扣除.
100%可以扣除的意思吧?
老师,我查了一下相关资料,说是可以一次性扣除的
你好,我查到的就是上面发给您的文件是按60%扣。
我查到的是和招待费的政策一样,按60%扣。