您好,正在为您解答请稍等。

老师,企业在筹建期间,发生的广宣费,按实际发生额比例扣除还是实际发生额全部扣除
请问企业筹办期间的业务招待费,广宣费怎么做账,发生的时候正常计入筹办费吗,后期计算税款的时候需要怎么做
、2022年某居民企业实现销售收入2000万元。该企业当年实际发生广告费和业务宣传费320万元。2021年度该企业可税前扣除的广告费、业务宣传费合计多少万元?
公司是销售为主的企业,2022年主营收入4600万,发生广宣费575万,请问汇算清缴时可扣除多少费用?调增多少费用?
请问老师,筹办期的广宣费怎么扣除呢?
我想咨询下需要商品出口需要准备哪些材料
请问 境外自然人股东还公司的借款同时支付利率2.2%的利息,这部分利息需要缴纳增值税吗?
老师,个人把公寓租给a公司,a公司作为二房东把房子租给我们公司作为员工宿舍使用,请问a公司要开哪个二级编码的发票给我们
老师您好,我用快账软件自建创建账套,做自己家的账,期末余额 里的借方和贷方录入 期末余额 都是借方,贷方是要录负数吗?
去年的工资没有发也没有计提,然后今年才一次性发,那都计提到今年的费用去可以么
进项勾选,比如当月有未抵扣的,延续在下月了,但是入账的是当月全部入进项了,未走待抵扣这个科目,补之前的账,工作量比较大,忘记分了,这个现在咋办呢,14个月的已经补完了,
老师,我公司有风险疑点,税务局依据2024年总局56号十八条、总局2024年11号文,发票动态调整,直接给我们停票,额度为0,没有书面文书告知,他们这么做喝过合法吗,谢谢
老师您好 我公司在五月份因先开具销售发票 后才拿到进项发票 被税务局认定虚开发票 上下游合同资料已提交 包括后期进来的发票 银行流水都有 现在还不能解除风险,麻烦问一下 现在我们申请红冲发票 这个月重新申请额度开具 可以吗
老师,请问一下,我用私户转账到对方的公户上,对方不会开发票出来吧
老师,你好,我们是买家,税务稽查2023年的A家的进项发票,没有采购合同,可以补;运输费是买家自己付的,补合同写成含税含运费,到物流公司拿运输底单就可以吗?运输发票可以不用提供,是吗?
您好,政策依据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)规定。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。
我知道这个政策,但是填写A105060这张表的时候,因为没有收入,全部结转至次年。既然说可以税前扣除,也就是说税前100%扣除,那我得做调减处理吧。如果结转到次年扣除,等于本期没有按规定税前扣除呀。
您不用调减处理,如实填写管理费用就可以了。
老师,正常的情况下,图片处是不用调增和不用结转扣除的。
您好,在纳税调整表不需要填写,但在费用表需要填写噢。