你好; 需要备注附加税; 你还有 企业所得税的

老师,我们去年公司是小规模纳税人,签订的工程分包合同,开3%专票,合同金额没开完,现在升为一般纳税人了,还可以继续开3%专票吗?
老师,小规模纳税人出售一处不动产,在不动产所在地过户时,已缴纳增值税及附加税,但是公司没有开销售票,只是用的以前购买不动产时的发票,现在我们还需要开票吗,主要是开了票,我们不是还要交一次增值税及附加税吗
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
小规模纳税人接了装饰工程的活,有公司可以开票,含税价260万,需要开专票,老师,合同注明:不含税金额,3%税金,另外还需要备注附加税吗?现在附加税是12.5%吗?
小规模纳税人接了装饰工程的活,含税价260万,需要开专票,老师,合同注明:不含税金额,3%税金,另外还需要备注附加税吗?现在附加税税率多少?有税收优惠吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,目前是做合同,想确定合同中都写哪些条款,比如:不含税金:2524271.84元,增值税专票(3%)75728.76元,附加税(112.5%)9466.02元,合同含税金额2609466.62元,这样可以吗?
你好; 可以的; 你可以合同列清楚的
同中都写哪些条款,比如:不含税金:2524271.84元,增值税专票(3%)75728.16元,附加税(12.5%)9466.02元,合同含税金额2609466.02元,这样可以吗?老师我写的金额能帮我确认一下吗?谢谢
小规模附加税有税收优惠吗?还是12.5%吗?印花税还有必要写进去吗?
你好; 小规模附加可以减半的 ; 印花税要看你是什么业务来考虑的;附加税应该是 12%*50 %来计算的; 怎么会是 12.5%
可以这么写吗?比如:不含税金:2524271.84元,增值税专票(3%)75728.16元,附加税(12%*50%)4733.01元,合同含税金额2604733.01元,这样可以吗? 合同属于装饰工程,按3/10000算:2524271.84*3/10000=757.28这样对吗?
现在增值税是3%还是1%呀?老师
你好; 现在小规模增值税是按1%; 可以这样来算哈 ; 但是税率要按1%计算的 你把3%改成1%去算就可以了