您好,同学,不需要备注的呢

老师,小规模纳税人,选择差额征税方式开票,例如,酒店给单位结算服务费含税总价3.5万,在开普票时,如何填写开票含税单价,需要提供单位发放给学生的工资总额2万?税率是多少,写3个星号吗?开同一张发票,分开开票都是啥意思,不明天,另外差额是3.5-2=1.5万吗
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
小规模纳税人接了装饰工程的活,有公司可以开票,含税价260万,需要开专票,老师,合同注明:不含税金额,3%税金,另外还需要备注附加税吗?现在附加税是12.5%吗?
小规模纳税人接了装饰工程的活,含税价260万,需要开专票,老师,合同注明:不含税金额,3%税金,另外还需要备注附加税吗?现在附加税税率多少?有税收优惠吗?
老师您好,请问我们新公司办公室需装修,与一家建筑实业公司签订了合同,对方开票内容是:装饰工程,这种可以吗》?另外装修价格包含对方购买的材料,均开具9%的税率发票,请问这些材料清单还需要对方提供收据之类的吗?另外新公司是小规模纳税人,只要增值税普票就可以了吧?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
附加税是减半征收的
有个朋友,小规模纳税人接了装饰工程的活,含税价260万,需要开专票,对方要求列明相关税费一并加到合同里,合同注明:不含税金额:2574257.43元,增值税专票(1%)25742.57元,附加税(12%*50%)1544.55元,合同含税金额2601544.55元,这样可以吗?
可能是甲方想承担,让报价都算上
老师,这个业务就是报价看看成本有多少,印花税就不适合写上了吧,如果公司以后交印花,是装饰工程,按不含税金额*3/10000缴纳就可以吧?
您好,同学,是可以的,附加税应该开票的人承担的呢
老师,260万是按1%交税吗?不是3%了是吗?260/(1+3%)*1%还是260/(1+1%)*1%呢?
您好,同学,是按照1%计算的呢
260/(1+1%)*1%这样吗?小规模全都是1%吗?
您好,同学,是这样子的
可以选择按3%缴纳吗?
您好,同学,是可以的
老师,260万含税价交企业所得税怎么交呢,小规模,怎么计算,能列一下吗?
您好,同学,按照实际的应纳税所得额的5%缴纳