对的,这个是正常在异地预见的

我们是建筑企业,存在异地预缴所得税,我在12月计提所得税的时候,需要扣减异地预缴所得税的金额吗
我们是门的生产企业,涉及到异地安装,那我们企业安装的时候,要不要在,在异地预交增值税和企业所得税?我们企业安装门的服务是不是按建筑工程交税?
再次提醒各位纳税人,如果接受了建筑工程安装服务,乙方是阿勒泰地区以外企业,乙方要在福海办理报验登记,预缴增值税、企业所得税、申报个税等。具体涉及纳税人会通知大家,请大家在结算工程建筑安装费时,要见外地企业的预缴税款税票。 这是什么意思?老师?
请问,建筑业异地做工程,在异地预缴增值税和附加税时,也一定要在异地预缴企业所得税吗?(因为这次异地没让我们预缴企业所得税,让我们回企业所在地缴纳,但是我们暂时没盈利,回企业所在地要怎么缴纳?我们企业所得税也是按季度缴纳的)
你好老师我们是河北的建筑企业提供安装服务外包给我们河北的企业的/但是干的工程地点都不在河北境内,对方跟我们开票算不算涉外经营
预付账款无法取得发票,公司注销这些预付怎么处理合适
老师,请问对方给我们开的普票税率都是6个点。我让他开专票。她说我们专票只有开一个点。这是怎么回事呢
老师好,收到一笔投标保证金,不开票,这个计哪里
老师,我想问一下,25年企业所得税汇算清缴申报了,为啥查询不到明细,我要把申报表导出来
老师,个体户查账的话,现在要注销,在电子税务局怎么操作
老师好,增值税加计抵减10%具体哪个行业能用呢
老师供暖公司环保税如何计算呀
老师,开票有误,对方冲红,这个对我们有什么影响吗?
3月3日,深圳市金城珠宝公司以20件铂金类饰品以旧换新我公司20件铂金类饰品,新饰品成本价 3786.0465元/件,成本共计75720.93元,旧饰品作价4500.00元/件,实收价款41147.58元。 该笔业务买卖双方各自如何账务税务处理
年前已计提了100差旅费,年后才收到发票,金额刚好,是直接把今年收到的发票放进去,还是今年需要怎么做账?会计分录怎么写?
那我们预交2%吗?企业所得税要不要异地预交?
对的企业所得税是不需要余角
增值税的预交率是不是2%?在税务上我们还需要注意点什么?
对增值税是2%其他的,然后到本期脚上就行
如果我们营业执照上没有这,那安装服务,还能单独按9%算吗?
可以,这个是没有问题的
这个是要到税务局有特别的申请资料吗?还是直接开9%的税就可以了
不需要,直接开的这个
老师,我想问一下,自己运输到到工程上,这个运输费,这个税率可以按6%开吗?
不行,这个是不可以的
如果我在营业执照上添加运输服务这一项呢?是不是可以变成6%的税率?
对,但是这种需要变更
假如我营业执照变更为运输服务,但是我又没有实质的为对外实行运输服务,只是运送自己的产品到客户单位,这样有风险什么问题吗?
这个是可以的,可以的