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以前年度进项异常,税务要求转出,已转出,已缴税,怎么做会计分录

2023-05-11 07:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 07:25

您之前的会计分录是怎么做的?

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快账用户3032 追问 2023-05-11 07:26

之前就是正常的增值税分录

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齐红老师 解答 2023-05-11 07:28

完整的分录是什么?

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齐红老师 解答 2023-05-11 07:28

转出的分录做了吗?

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快账用户3032 追问 2023-05-11 07:31

借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费-未交增值税

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快账用户3032 追问 2023-05-11 07:31

去年的进项,现在要做转出

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齐红老师 解答 2023-05-11 08:37

如,进项税转出时借:原材料贷:应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户3032 追问 2023-05-11 08:40

这个还要交税,后面怎么做

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齐红老师 解答 2023-05-11 08:54

月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款

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您之前的会计分录是怎么做的?
2023-05-11
借 主营业务成本/管理费用/营业外支出等 贷 应交税费-应交增值税进项税额转出
2025-06-11
你好;       是的; 月末要结转损益的; 会做两笔的  
2023-03-07
你好,在电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,在汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2022-08-09
您好,借:库存商品(原材料,XX费用) 贷:应交税费一一应交增值税(进项税額转出) 如果异常你手里证据充足,可以去税务局申诉。
2020-12-15
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