您之前的会计分录是怎么做的?
老师,税务局发的税务通知书已抵扣进项税额异常转出的进项票,会计分录怎么做?
老师,以前年度有个发票有异常,现需要做进项税转出,相关凭证已经做了转出,但税务那边要求更正以前年度的汇算清缴,把成本也转出来,那个汇算清缴进网厅更正如何填写,
老师好,因为以前年度进项税发票出现异常,涉及到以前年度进项税额转出,这里所需要做的会计分录都有哪些
去年的专用发票,今年税务局通知发票异常了,已经进项转出了,做的分录是借以前年度损益贷进项税额转出,还需要做利润分配_利润分配贷以前年度损益吗
以前年度进项异常,税务要求转出,已转出,已缴税,怎么做会计分录
老师你好!审计费怎么做账呢
老师请问怎样在电子税务局里面查开出去的发票,钱到账没有的。
老师您好,请问一下劳务外包人员产生的相关费用,可以在单位报销吗?
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
请问老师,之前的电费记在其他应付款,其他应付款贷方余额3112,现在预存了8169.67元的电费,开了9298.28元的发票,如果想转到管理费用,请问应该怎么做凭证呢,谢谢老师
老师,最近在说这个未开票收入有风险,但是我们不可能每个月销售额是多少就开多少票出去吧,而且我们的下游客户也很零散。未开票的也是未开票数据申报了增值税的啊,这样还是有风险吗?
资产负债表与利润表的关系
有没有使用中国工商银行的老师,想开手续费发票,单位客户纳税信息新增这里,地址填写公司注册地还是经营地呢
请问下经济代理服务这类要开发票在哪里大类
老师好,公司的二手车卖给个人了,公司没有开发票,通过二手车交易平台开具了一张票是免税的, 那我该怎么做账呢,怎么填写申报表呢
之前就是正常的增值税分录
完整的分录是什么?
转出的分录做了吗?
借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费-未交增值税
去年的进项,现在要做转出
如,进项税转出时借:原材料贷:应交税费应交增值税进项税额转出
这个还要交税,后面怎么做
月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款