您之前的会计分录是怎么做的?

年会住宿费,是会议费还是福利费呀老师
老师好,请问----增值税及附加税费申报表附列资料(三) (服务、不动产和无形资产扣除项目明细),什么情况下才可以抵扣呢
老师,请问我们现在收到一个劳务分包合同,我们又分包给其他公司,是异地,这样的话,我们下游开发票给我们了,我们现在应该怎么预交,是一般计税
老师,员工的有教育的费用公司怎么给报销。都需要什么,在哪里办理
老师,我们建筑公司,这个购销合同,指的就是买卖材料的合同么
老师 老板购置超市购物卡发票可以入账吗 可以作进账抵扣吗
公司销售的都是零售客户,开不了发票,怎么做收入,怎么转钱到公户
提问 老师 建筑企业 今年收到2023年的普票可以入账吗? 老板把钢板租赁的成本票弄忘记了
老师专项附加扣除咋么在手机上确认了
老师,请问对方开的普票在哪里查(朴老师)
之前就是正常的增值税分录
完整的分录是什么?
转出的分录做了吗?
借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费-未交增值税
去年的进项,现在要做转出
如,进项税转出时借:原材料贷:应交税费应交增值税进项税额转出
这个还要交税,后面怎么做
月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款