您好,同学,4月份不要填写,6月份申报5月份的时候填写

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    发票跨月冲红,申报增值税的时候填写在那一栏
网上纳税申报,我5月申报4月的报表,然后有预缴增值税,那我在填写增值税申报表时,附表中的增值税预交当期数要在当月增加吗?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,5月冲红4月增值税发票,申报4月的时候,申报表里填写吗?
老师,3月开的发票,4月已红冲,4月红冲的时候,4月当期发生的收入低于红冲发票金额,填写申报表的时候,收入那一栏就是负数了,为什么多缴纳的税款会自动形成留抵税额呢?
好的,老师填在哪个表里
您好,同学,是销项税额吧?
是的,销项的
那就不要您填报的,系统自动导入的
哦哦,好的
不客气,请对我的回复做出评价,谢谢啦!