你好,可以的,现在可以做这样的可
22年12月我开了几张普票,给了对方,对方说他们没有入账,没有入到成本费用类,非要我冲了重开,开到23年,我记得可以在23年用,请问,22年开的发票可以放到23年吧?
你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?
老师请问 现在23年4月了 但我们付款时收到22年9月的票 能收吗
请问老师,我刚收到22年材料普通发票,现在23年了还可以入账吗
老师,请问下现在收到了3份21年22年材料专票,应该怎么入账?
我小规模纳税人,4月份开了三千块钱发票,企业问能不能开点成本票来抵扣,你觉得要不要开了?
如果实际客户一次付款,分批出货,每批商品独立,那开票是一次性按付款开,还是按出货开?
老师,请问一下,私户转私户这种怎么上税,金额12个亿,12个亿是税后,税前应该是好多?
老师计提社保费也是应付工资吗
股东会决议中主持人和参加人能是同一个人吗?而且只有这一个人
之前会计预收账款没有确认收入,后期确认收入时要怎么处理?是分几次确认?还是可以一次性都确认收入
图片上的福费廷买断会计分录夜魔侠写
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
公司没有交租金,没有房产税,收到的物业费发票抵扣会预警吗,
老师 企业年报 没有关联单位 关联表是不是就不用填了
是新的规定吗,以前不是都不让发票跨年度吗
22年普票,在22年也没有做过暂估,那23年入账时候分录怎么做老师,抵减的是23的成本吗
一直都是可以用的。。企业真实的业务取得发票可以用。
你直接做到23年就行,然后汇算清缴时纳税调整就可以了。
汇算清缴,您指的23年汇算清缴吗。考试您能详细帮给说下嘛,没有明白您指的汇算清缴是哪年的,调整怎么调,是挑22还是23
如果您还没有做汇算清缴,您可以去改去年的帐就更正一下,做到去年的成本里。 如果已经做完汇算清缴了,就直接做在23年,然后23年汇算清缴时再调整出来,因为他不属于23年的成本费用。
老师我做完了22年汇算清缴了,那发票入道23,需要汇算清缴调出,相当于这个发票也没有起到实际抵用成本,只是按照业务实际性记账付款而已是这样不老师
你好 是的是这样的尼
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!