你好,可以的,现在可以做这样的可

22年12月我开了几张普票,给了对方,对方说他们没有入账,没有入到成本费用类,非要我冲了重开,开到23年,我记得可以在23年用,请问,22年开的发票可以放到23年吧?
你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?
请问老师,我刚收到22年材料普通发票,现在23年了还可以入账吗
老师,请问下现在收到了3份21年22年材料专票,应该怎么入账?
老师,我现在结转23年本年利润入未分配利润,发现22年的本年利润还没平,就直接结转到23年账套了,我可以直接在23年账套中补一个会计分录,把22年本年利润结平吗
老师您好,我家仓库有一批商品需要出库,换个包装,换个吊牌换个品名在重新入库,这个账务分录如何处理
老师,应交税费-未交增值税期末应该有余额吗,哪些科目期末要结转到未交增值税科目
有没有做保健品行业的老师?请问您司的退货率是多少?按什么方式来确认收入?
收到统计局第一年培育奖励2万元,银行存款到账,这个分录怎么做?
看10月还是否亏损,拿已交的所得税÷0.05,等于的数再减去截止到十月的利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
老师,电子商业承兑汇票票据状态一栏显示已收票-已锁定是什么意思,这张票我单位能收吗
老师,你好,请问酒店的,沙发一张价值5000,2张1万多是不是要作为固定资产啊,还有全屋定制板材,木饰面价值好几万,是要做3年的长期摊销吗
老师你好 请问我们10月开了一张专票出去,现在发现开错了要作废红冲,但对方已抵扣了,我们应该怎么做呢?
老师,请问收到进项的发票是短袖T恤,那么我开出去销项是条纹短袖可以的吗?
以技术支持为主、内容分发为目的 → 信息技术服务*内容推广服务费 老师开这样的发票,需要缴纳文化事业建设税不?
是新的规定吗,以前不是都不让发票跨年度吗
22年普票,在22年也没有做过暂估,那23年入账时候分录怎么做老师,抵减的是23的成本吗
一直都是可以用的。。企业真实的业务取得发票可以用。
你直接做到23年就行,然后汇算清缴时纳税调整就可以了。
汇算清缴,您指的23年汇算清缴吗。考试您能详细帮给说下嘛,没有明白您指的汇算清缴是哪年的,调整怎么调,是挑22还是23
如果您还没有做汇算清缴,您可以去改去年的帐就更正一下,做到去年的成本里。 如果已经做完汇算清缴了,就直接做在23年,然后23年汇算清缴时再调整出来,因为他不属于23年的成本费用。
老师我做完了22年汇算清缴了,那发票入道23,需要汇算清缴调出,相当于这个发票也没有起到实际抵用成本,只是按照业务实际性记账付款而已是这样不老师
你好 是的是这样的尼
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!