购置税不用单独做,不用通过应交税费来做。删除了在应付账款或者是银行存款里面挂。
老师麻烦看看我这个固定资产清理的分录对吗?我那个增值税怎么交啊
老师,你看我做的固定资产清理这样做对吗?
老师帮我看看这个年报汇算清缴,固定资产折旧填的对不对
老师,你看看我这个分录做的对不对呀,固定资产的
帮忙看看,我这个固定资产清理的账做对了吗?哪里不对?
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师我们2025年的出口报关单都没有在税局里开销售发票,可以现在一起把今年7单报关单的金额都开在8月份么
哦哦 这样啊 好的 老师 那意思是应交税费-车辆购置税 没有这个科目 这个估计是我当时手动设置的
是的,这个购置税它不通过应交税费。
哦哦 那这个费用分录我怎么做呢 借方入什么科目呢 帮忙写下分录吧啊?
固定资产里面包含着借固定资产应交税费、待认证、 贷应付账款、银行存款。
老师 我发现这个分录我怎么做都不平了 这是购车发票 这里面不包含车辆购置税,购置税另外支付的3849.56元 这个分录我该怎么做呢
借固定资产38495.58加3849.56, 应交税费待认证5004.42, 贷银行存款、应付账款。
好了 好了 老师 我刚算了一下 之前分录购置税已经算到固定资产里面了 我只需要把应交税费-车辆购置税这个科目数据挪到应付账款就OK 了 我弄好了 谢谢老师
老师 我想问下就是这个机动车的进项税在电子税务局里面勾选平台没有 需要手动填到哪个表中呢?
不用客气,工作愉快。
老师 机动车的进项发票在勾选平台也能找到这个直接勾选是吧?这个进项税不是手动填到报表里的吧?
对的,是的,和专票一样。
嗯嗯 好的 老师 知道了 谢谢老师
不要客气,工作愉快。