你好,厂家开进发票来,你这个库存做成本就可以了。
老师我们公司是小薇之前的业务都是士多店,在去年年底有大百货了,为了报账我们首先要从厂家进货,走的对公账户,货款三万五,厂家给我们开的是两张专票,但是我们报账的时候没有开出去过发票一月份仍然是零申报,那么会有什么影响,怎么样消除影响
老师,我问一下,现在我们要开发票出去,库存商品的发票我们还没有收到,对方也还没有开出来,我们开出去的库存商品型号在当月做收入下库存就没得对应的库存商品下账,这样开出去是不合理的,又没办法,老板要收款
就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票,但是承兑期没到,但是我们公司就是找了一个,中间就是找了一个中间人,帮我们把这个钱给提前取出来,然后转到,我们老板个人账上去,但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他,现在我们能开吗。
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
老师,有一批货只是帮人家走货,我们不入库,但我们公账转出去,厂家也开票过来了,现在我们要开票出去,人家只要3万的票,这样账面库存我们就不对了
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
现在的智能家居 比如智能窗帘 智能马桶 这些都是哪个税收编码
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份
但是我们不做这个产品
就是帮人家走走货的
你好,属于虚开发票的吧,直接做主营业务成本你可以不用入库。
我们有影响吗?还是把这一批货的金额全部开票出去比较好?
你好,实际你们有购入有销售吗?没有的话有风险。
这个进票开进来了,但是我们销售不出去,因为暂时没有做这个品,要么就是开给走货的单位,现在对方只要我们开个3万的,剩下的库存我们就留着了,有风险吗
有风险,实际你们没有,但是你账上有。
那如果我们后期做这个品,会好一点吗
是的,会好的,实际你从他家里购入才行。