借:银行存款 贷:营业外收入

我想问下由于加计抵减,去年11月的增值税多交,现在申请退回多交部分增值税、附加税,账务该如何处理
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
老师好,我们公司去年是一般纳税人后转成小规模纳税人,今年冲红了一般纳税人时开的发票,请问可以申请退税吗,如果一般纳税人时期一共缴纳9000元增值税,现冲红的税额有10000元,请问应退税额如何计算?
小规模纳税人2020年第二季度没有享受3%减按1%申报增值税,且当时已经交税。现在需要更正申报增值税把多缴的税金办理退税,请问附加税都可以办理更正后退税吗?
分公司那边有人员工资及社保,那么是合并在总公司做账还是需要分开做账,个人所得税申报是由分公司申报还是可以合并在总公司申报?
货物销售出去了,专票也开了,款没到账,怎么做账
货物销售出去了,专票也开了,款没到账,怎么做账
老师,原材料买时候买价➕运费,入原材料成本里,商品有票,运费需要有票吗老师
增值税的附加税就是三个吧
老师,购订货款已付,货也收到,但未收到发票,货是收到就销售出去的,我这样做可以吗,借预付账款,贷银行存款,借营业成本,带应付账款
个税是怎么计算的,有几个档
购买的机器设备没有发票,但是出口报关了,现在报关单要开票,请问买的这个机器可以税务代开发票吗?
收益人的所得税我们能从我们这一方缴纳吗,并出具完税证明
8月9月有个员工忘记申报个税了,怎么办
不可以计入 以前年度损益调整 嘛?
就几分钱,不用那么麻烦
如果强制计入 以前年度损益调整 会有什么影响嘛?
没有什么影响的哈,只要你愿意
因为之前提问次数有限,得重新发起,前面的老师说会影响钩稽关系?不是很明白
不用管那个勾稽关系,调账了很正常的
财务这边需要怎么调账吗?还是在申报的时候还需要调整?
另外企业3月计提房产税,税费已支付,后来发现是财务错误申报,5月退税后,如何账务处理?
就是在退税时再调整
怎么调整?麻烦老师再解释地详细一些
借:银行存款 贷:营业外收入
为什么依旧计入营业外收入,不是以前年度损益调整?
就几分钱的事,干嘛那么麻烦呢?
老师 你没有看清我的问题,是这个问题:另外企业3月计提房产税,税费已支付,后来发现是财务错误申报,5月退税后,如何账务处理?
借:银行存款 贷:税金及附加-房产税
3月已结账,还能记税金及附加?
这个是在本年就那样子调整