你好1; 几分钱的话; 你留抵以后抵减就行了。 不一定非得申请退还

您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?
我公司是一般纳税人,在5月份更正了2021年所属期10月份的增值税申报表并申请退税退还回来了。21年已经封账了 跨年了我现在账务要如何处理,收入直接冲减在5月份吗?
本月增值税发票销项税额比进项税额只多了2分钟钱,增值税申报表已经填报没有交税。请问账务上要如何处理?
在申请多交退税时,发现22年有几分钱的增值税可以退还,如果申请退还,请问如何账务处理?22年已经结账
小规模纳税人,在申请多交退税时,发现22年有几分钱的增值税可以退还,如果申请退还,请问如何账务处理?22年已经结账
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
公司是小规模纳税人
那就申请退税; 电子税务局= 一般退抵税管理- 误收多缴申请表
请问税款退下来后,如何账务处理?
借银行存款 贷应交税费- 应交增值税
22年的账都已经结平了,再贷应交税费,会有余额?
你好 ; 你之前肯定贷方有余额挂着的哦
22年三四季度应交的增值税,在23年初都已支付,所以现在是平的
你好; 那你 现在只能做; 贷方营业外收入
可以贷以前年度损益调整吗?
你好; 几分钱 不用走这个科目; 直接走营业外收入
可是营业外收入 需要交所得税/
你好; 几分钱 也缴纳不了什么所得税的;
强制不能记以前年度损益调整吗?
你好 ; 你 记入这个科目; 会造成你报表 勾稽关系不平的; 几分钱你何必去记入这个科目 ;
不是很明白,哪里导致的不平,请老师说明一下
你好; 勾稽关系会有这个差异金额 ; 这个科目 很容易税务局查账的; 你 几分钱 不用走这个科目哈
是什么样的钩稽关系,麻烦老师解释说明一下
你好; 资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润。