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当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 老师,月末怎么做分录呢

2023-05-11 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 14:12

您好。您这个月不用做分录了,因为不用交税。

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快账用户3938 追问 2023-05-11 14:13

不是多交了增值税的啊

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齐红老师 解答 2023-05-11 14:20

你好,进项多了会自动留底,以后可以抵扣。

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同学你好 分别结转到转出未交增值税
2023-05-11
你好,这个已交税金发生额50万是借方的吗? 如果是的话, 借应交税费、应交增值税销项100万, 贷应交税费应交增值税进项80万, 应交税费、应交增值税转出未交增值税20万, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税,20 贷应交税费、应交增值税已交税金20
2023-05-11
您好。您这个月不用做分录了,因为不用交税。
2023-05-11
30乘以12%,如果是小型微利企业减半。
2023-05-11
你好,退附增税,这个是什么意思?
2023-05-11
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