你好他是这样子的,比如说你取得了100块钱的旅行团的费用,但是这个100块钱你要给80块钱给到那个门票。 那么你的收入就按20块钱算。不是按100块钱算。
老师旅行社的差额征税开发票和普通的开发票有什么区别
老师:差额征税,全额开票是什么意思?
老师,旅行社差额征税是什么意思,发票能开多少不用交税
老师,旅行社本来可以差额征税的,但是我没有开差额征税发票,报税附表一用不用填
老师,旅行社是差额征税的,但是我没开差额征税发票,报税用不用填表一
上个季度的免税这个数据不小心改为0了,对公司有影响吗
老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊
个人经营所得税如何做账
水果不属于免税的吗,,
收到合同定金的会计分录
小规模纳税人连续12个月内开票收入超过500万,在下个季度申报期内可以红冲吗
这个要怎么弄才可以练习
1.老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗? 2.如果这样,资产负债表是按重分类做吗?有暂估的
老师,麻烦问下,公司有股东要退股,而且要分红,怎么做账,交哪些税,分录怎么做
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?可以开具如图所示的发票吧?老板让根据经营范围发票归类
如果小规模收入500万,付出去450万,那我这个增值税怎么交?
你好,这个按50万收入交。
收入和付出的分录怎么做呢?如果季度超30万,应该交多少增值税和多少附加税呢
你好, 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 同时,允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录: 借:应付账款 贷:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税
这不跟正常交税一样吗?没什么区别
你好!是差额缴税了
旅行社小规模现在开票是几个点的税,我开票和收钱都是正常开是吗?然后照50万交增值税,差额就是指增值税,别的都一样是吧?
你好,现在是开1%的税。他开票的时候有一个差额征收的,你要点超征收那里开差额发票。
就是我开票的时候开差额征收,我付出去的钱不用开差额是吧,该多少开多少?
你好是的,就是这样子的。
那如果我收入500万,对方的450万不能给我开发票,怎么办?我要交多少税呢?怎么算呢?
你好,这个不是开发票给你,而是你开发票出去的时候,你要开差额发票。
我知道,我的意思是要花出去的钱450万,对方不能给我开发票,我也能差额?不得跟对方要发票吗
你好,纳税人提供旅游服务,选择差额缴纳增值税时需要取得符合法律、行政法规和国家税务总局规定的有效凭证,如果交通发票原件交给购买方而无法收回的,允许以交通费发票复印件作为差额扣除凭证。
是办旅游签证,我们收的客人,让对方帮我们办,但是他们开不了发票
你好,你这个如果开不了发票,你就不能够做成本的。
所以我问您不做成本的话我要交多少税呢?您教给我算算可以吗
你好,比如他税率如果是3%,然后你本来收入100差额本来是90,你如果只能取得40块钱的发票,那么差额就是40,你就要按60。来算收入。60×3%。