你好,你看下合同金额签订的是什么的,如果是按照不含税的话,按照不含税的来缴纳。严格来说都需要的买卖合同。
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?
老师好,印花税申报合同按不函数金额对吗,外包合同,办公室采买办公品,还有京东购买的一些资料这些都需要缴纳印花税吗 ,喝水买的水票也用吗
老师/:coffee,商贸公司采购原材料和商品,金额12万元左右,但是没有采购合同,这些东西也没有销售出去,这个需要申报印花税吗? 申报的话,怎么申报为好呢?
老师,印花税问题,我们是物业公司,主要是房租合同,但是平时也会买采购,比如电脑当固定资产用,或者买一些办公用品之类,还有园区的一些改造,买了一些装修材料:水泥,油漆,钢板之类的。这些采购需要交印花税吗
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师那意思是我才买的办公品只要签了合同就要缴纳吗,有的没签合同还用缴纳不,就像报销个计算器什么的光有票
还有老师合同签的时候约定了开专票,但是只写了含税金额,这种的我自己算下不含税的行吗
对的,是的,严格来说,没有合同也应该缴纳,按照你账上的来做。
如果签合同的时候只有一个含税的金额不可以,你可以写上一个税率,只要有这个税率的话,就按照不含税。
老师账上看那个科目准啊老师,主营业务成本,管理费用,销售费用吗
这个可不一定,那你看下你购入的时候做到哪个科目了,办公用品的你做到了管理费用,看管理费用,如果是购买商品的,是库存商品。