从公户付款给员工在京东上购买电脑,后期员工拿着专票来冲可以。

老师。我们需要支付一笔住宿费,但是对方对公账户还没处理好。我们是否可以员工先从公司借款,支付这笔费用,然后员工拿着该发票,来冲这笔借款?
我们网店上的卖东西的预售定金,客户预定后,然后过了退款期,为了不被投诉,员工自己垫付的钱给客户退了定金,员工拿着退款截图来报销,这样的可以报销吗,可以稅前扣除吗
老师,我们是工程公司。买的材料款都是员工先去买,然后拿着发票来报销,这个报销的款可以直接从企业的对公户转到员工的个人卡上吗
员工为在淘宝为公司采购,直接从对公帐户转款给员工个人,员工采购后拿发票来报帐可以吗?
从公户付款给员工在京东上购买电脑,后期员工拿着专票来冲可以吗
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
那付款时怎么备注比较好?
付款时可备注:购买电脑
是付给员工 员工购买电脑了在拿回来报
可以备注:临时借支