你好; 你这个其他收益是什么业务发生的

我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
你好 老师 我想请问下汇算清缴的时候利润表上有其他收益这栏 我要把这个数据填在A100000表上哪一栏才对呢
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴会计上有一个其他收益,但税务年度纳税申报表上没有这一栏,那我要怎么填,如果其他收益没填进去,和我会计账上利润总额对不上
老师好,我想问一下退个税手续费计入了其他收益了,在年度汇算清缴的时候申报利润表的时候申报利润表里没有其他收益这个科目,那我把这个金额计入哪里
老师你好。我现在填写汇算清缴报表。有成本和费用需要调增,请问,营业收入和营业成本那里,我是填写调整好的数据,还是按利润表数据填写呢?A100000表数据是自动带出来的和利润表数据一致。
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
是即增即退增值税 还有个税手续费 税收减免
你好; 那你 营业外收入栏次去
老师 还有我们公司为什么还要申报那个企业集团合并财务报表报送与信息采集 之前一直没有填报过
你好 ; 你说的那个表格; 关联年报吗
是的 老师
你有关联企业没有 ; 有才需要写这个的 ;没有不用写的
有其他企业入股 但是我们都是独立核算
你好; 别人投资你们; 对方控股你们了吗
控股了的
那就是母子公司的; 记得填写了哈; 需要写了
那要怎么合并报表呢
你好; 你们自己手动编写合并报表; 这个相对复杂的 ; 这个 学堂有合并报表的课程; 如果有空建议你先去看这个课程; 在去编制哈
老师 那还需要其他两家公司控股的报表吗
你好 ; 是的; 需要的; 一般是母公司来编制 ; 需要子公司的 数据来写