你好 这个金额差的不会很多,你在下一期多扣回来就可以的

老师,如果工资表上面扣员工的社保和医保部分多扣了,申报个税时是按台账实际申报的数去报还是按工资表上多扣的数报呢
1月一位员工工资多发放了,2月员工能将多收的工资退回来公司账上。 咨询了税务局,申报1月个税时能按照正确的申报(15日申报期截止)。 请问,1月账务处理时,是按照原先错误的金额计提,2月再红冲吗? 还是直接按照正确的金额计提呢?
老师。申报表个税比工资表个税少,领导少发了1000多的工资,但是领导说不用补发工资算了,财务怎么做平入账
工资表中给员工少扣了个税导致工资多大了一百多,申报的是按照正确的申报的,这种怎么账务处理呢老师
老师 ,请问下, 申报8月个税的时候, 已经按新的一老一小专项附加扣除了,导致员工工资单多扣了个税, 这个要补给他吗
23年的个体户注销公司,没有开通税务,可以只注销营业执照吗?
老师您好,新开公司小规模纳税人,怎样申请开票
网约车电子普通发票(滴滴/高德/携程等)能不能抵扣
你好老师招待费年终会算清缴时怎么抵扣
老师 我想问一下 应收对预收 应付对预付 其他应收对其他应付吗?
企业的账可以对哪些部门有权进行查看查阅?
老师,老师,发票加税点除以0.92是什么意思?
老师,我们公司报员工个税,每年公司有报个税的佣金,这个费用的会计分录是什么。
老师,文化事业建设费多少税率,是6%吗?有减免优惠吗?六税两费都有减免,包括哪些?文化事业建设费怎么算,用含税销售额*6%还是不含税销售额
企业所得税汇算清缴,其中减免所得税额这项还需要在哪里的表中填写吗
那我在账务处理的时候在借方借记其他应收款吗
可以的,你放到其他应收款的
借:管理6000 贷:薪酬6000 借:薪酬6000 借: 其他应收款100 贷:银行5900 这样吗
借:管理6000 贷:薪酬6000 借:薪酬6000 贷: 其他应收款100 贷:银行5800 贷:个税100 这样吗老师
然后下期扣除时直接是从计提职工薪酬中扣除还是在实际发放时扣除呢老师
可以的,你通过应付职工薪酬来过渡的
那下期扣除账务处理怎么处理呢,我现在就是卡在这分录始终有问题
你下一期多扣100啊啊
下期扣除时直接是从应发工资扣100吗,还是假如工资表中的扣款合计社保公积金个税200然后再加上一个上期少扣的100吗
你下一期多扣100啊啊