账载金额就是账上业务招待费的金额。税收金额就是填写发生额的60%和收入的5‰,这两个比较按小的数来扣除。

业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
汇算清缴时,业务招待费纳税调整项目明细表怎么填
汇算清缴业务招待费纳税调整明细表怎么填
新办公司2023年无收入,但是有业务招待费,汇算清缴纳税调整项目明细表业务招待费支出需要调增吗
老师请问一下汇算清缴的业务招待费,需要把销售费用业务招待费加管理费用业务招待费合计到纳税调整项目明细表 里面填写嘛?我看到纳税调整项目明细只读取到管理费用的业务招待费。
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
2022年发生的业务招待费为5897,收入为3210641.98,那账载金额为5897,税收金额为3538.2,调增金额为5897-3538.2=2358.8
税收金额你按我说那个计算一下,计算出来是这个数,那您填写的就对。