你好 ; 不用的 ;这个 22年你做了费用科目的哇
小规模纳税人,21年的房租发票,22.10月才收到 21年账上挂账预付账款,没有做费用。22年汇算清缴的时候也没有将这笔房租调整。只是做了一个凭证 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 请老师帮忙看看,对吗
老师,我司23年1月份成为一般纳税人,22年的费用,23年才开发票,当时做费用按照含税的做,23年3月回票开的是专票,是直接重新22年的那笔分录,发票的不含税金额跟税额入账吗,需不需要以前年度损益调整呢
执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 22年的纳税调减和会计分录正确吗? 如果上面争取的话,24年汇算23年的时候是否需要纳税调整?纳税调增的分录怎么写?
执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 22年的纳税调减和会计分录正确吗? 如果上面正确的话,24年汇算23年的时候是否需要纳税调增?纳税调增的分录怎么写?
22年预付的租车费,23年4月才拿到票,22年度税审填写的时候需要调整吗
你好老师,我们是小微企业,用的是小企业会计准则。老师如果按照下面的分录来做账,就体现不出来稳岗补贴这部分用来抵减社保费,请老师指导一下。谢谢。 1.收到稳岗补贴时 借:银行存款-农行 贷:营业外收入-稳岗补贴 2. 计提社保 借:管理费用-社保 销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 3. 交社保费 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-代垫个人社保部分 贷:银行存款-商行
进一批空调,发票到了货未到,应该怎么做账?同时把这批空调销售出去已经开了发票,怎么做账
老师您好,我现在在学印花税,其中有一个技术合同税目。这个是不是对应合同技术服务费,技术开发这类合同呢?
老师你好,非分支机构如何变为分支机构
老师我们借了银行一次贷款三年期的 到期还本 每个月支付利息怎么做账
员工津贴(出差在外的)的要发票吗
老师,我们本月租了一个办公室,从今年7月开始一直到明年7月,租金3900,全部已经付清 。这个分录怎么写?
老师缴费通知单只有社保系统有吗?医保系统是不是没有缴费通知单只有缴费证明呢?
老师您好,口腔诊所买了口腔数字印仪器,我累计折旧36个月可以么,我已经折旧23个月了
老师您好,我们公司跟境外企业合作,境外为我们提供技术服务,请问可以免增值税吗
好的,谢谢
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工会筹备金是怎么交的,公司就两人,月工资4000,要交多少,没有工会
你好; 所属期内 的应发工资*2%计算的
能减免吗或不报?会不会有问题
你好; 看你地方; 我看 有部分地方 23年是 不超过 30万标准的 ; 是可以免工会经费的; 看你地方是不是这样的