你好。普通发票也需要交税的。

老师,我这个月开了54万的工程普票,开了30万的租赁专票,请问我这税该怎么交,我进项有80多万,我们是一般纳税人,这普票这是不是可不用交税,还是可以按销项-进项来算增值税
公司一般纳税人,本月销项专票开了20万,普票开了3万。那本月进项是开进来23万@不交增值税了,还是开20万进项不用交增值税?
老师,一般人假如收了100万进项专票,销项开了80万专票,20万普票,我这普票是不是不用交税,这个月开票就都抵扣了,一分不用交增值税
老师,小规模纳税人,八月份开了专票20万出去,普票6万,季度要是不超30万,那是不是只要交专票的税就可以了?超了30万就专票普票都要交税?
小规模纳税人,7.8.9月为一个季度,假如专票开了26万,普通开了10万,未超过45万,是不是10月申报,就专票要交税,普票那部分不用交
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
您一共是100万的销项,然后用100万的进项来抵扣,不用交税,对的。
老师,请看清问题,我是说销项专票80万十普票20万,共一百万,进项专票100厅,是销项100万一100万,就不用交税了
就是进项的专票可以抵销项的普票吗
是的,就是这个意思,回复的也是这个意思,不用交税。