你好; 1.第1列资产原值:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2.第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3.第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额. 4.第4列资产计税基础:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额.
所得税汇算的资产折旧摊销及纳税调整明细表中。因为2019年有固定资产的清理。所以在累积折旧借方和贷方都有金额。 那么本年折旧摊销额和累积折旧摊销额的填写是填写贷方本年累计的金额还是填写贷方减去借方的金额呢?
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
老师,汇算清缴填资产折旧、摊销那个表的时候本年折旧,摊销额是直接填写账目上贷方金额还是用贷方减去借方金额啊,借方是固定资产清理产生的
老师 年度汇算清缴的资产折旧摊销明细表中本年折旧金额是年度贷方-借方的金额吗(固定资产有销售)
汇算清缴里资产折旧的本年折旧额,如果借方有发生额,是贷方金额减去借方金额,还是直接填贷方金额
投资分红申报个税,a代收,纳税人用a还是b申报啊
开出去的服务费发票收到的钱计收入还是费用
老师,我们是,小规模纳税人。二季度没有开发票,但是想交一些增值税款。增值税申报表那应该怎么填?那填在哪一栏次呢?
面试者来我公司应聘,机票费住宿费,我们公司车,但是这个人最终没有入职,这个费用可以企业所得税前扣除吗?
老师,我们小规模2024年开租赁发票6万,交过印花税了,但是2025年红冲了,又重新开具6万租赁发票,这6万是不是就不需要在交印花税了
老师,我们是主营共享充电桩企业,老板免费送了很多充电卡给大客户,该如何做账啊
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去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?
老师1、公司一个人都没有,是否有税收风险?2、还有如果只有人发工资,木有人买社保,会有什么风险。比如兼职人。3、公司全年没有收入也没有多少费用和成本入账。会有什么风险不?确实也是业务难做。
公司的固定资产一般怎么判定?