您好,这个是全部的吗
实训公司1月份业务1、1月1日,接到银行通知,合肥风诚科技有限公司前欠货款2000000元已经到账。2、1月3日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已经收到,并收入银行凭证,产品出库单,销售发票,银行进账单3、1月5日,开出金额伟100000元转账支票一张,支付电视台广告费4、1月6日,开出金额为200000元的转账支票一张,支付前欠光辉贸易有限公司货款5、1月7日,生产车间生产A产品领用甲材料8000千克,共计160000元,领用乙材料5000千克,共计50000元6、1月10日,购入乙材料10000千克,单价10元,货款100000元以银行存款电汇支付,材料已经验收入库7,1月15日,用现金支付行政管理部门业务招待费500元8、1月19日,收到环保部门罚单,开出转账支票支付罚款40000元9、1月21日,用现金支付销售产品运输费用680元。10、1月22日,从银行提取现金2000元,以备日常开支11、1月25日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已收讫并存
华发公司20x9年7月发生下列经济业务:(1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价款50000;(2)12日,销售产品200000其中160000元于本日收到存人银行,30000元已于6月28日预收,余下10000将于9月收回;(3)16日,收到6月份提供劳务的收入款10000元存人银行:(4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货;(5)21日,用银行存款支付第二季度(4月至6月)房租45000元;(6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;(7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;(8)28日,用银行存款支付下半年的房租6000(其中本月应分担1000元;(9)30日,用银行存款支付当月水电费40000元;(10)31日,分担年初已付款的保险费2000元;(11)31日,销售产品,售价130000元,款已存入银行。要求:分别按收付实现制和权责发生制计算华发公司7月份的收入、费用,
我要写凭证,请老师写详细点!!1、1月1日,股东投入资本50万,其中:王强出资300000元,张东出资200000元,存入银行。2、1月3日,从银行提现金5000元。3、1月4日,张经理出差借差旅费3000元。4、1月5日,用支票购入蓄电池1000台,单价200元,价值200000元,货已验收入库。5、1月7日,购买电脑一台价值3000元,用银行存款支票。6、1月7日,销售蓄电池850台给思路贸易公司,每台300元,收到货款存入银行。7、1月8日,购进蓄电池2000台,每台190元,花380000元。支票付款,货入库。8、1月8日,招待购货单位人员饭费400元,用现金支付。9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,销售给广博贸易公司蓄电池200台,单价260元,货款52000尚未收到。11、1月16日,购印花税500元。12、1月17日,张经理出差归来报销差旅费2450元,余款返回。13、1月17日,购买转帐支票一本,工本费36元。14、1月17日,付广告费5000元,支票付款。151日17日,收到银行利息838元
老师,我要写凭证,写详细点,如果有税费的话,请说一下是多少!!1月8日,招待购货单位人员饭费400元,用现金支付9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,销售给广博贸易公司蓄电池200台,单价260元,货款52000尚未收到。11、1月16日,购印花税500元。12、1月17日,张经理出差归来报销差旅费2450元,余款返回。13、1月17日,购买转帐支票一本,工本费36元。14、1月17日,付广告费5000元,支票付款。15、1月17日,收到银行利息838元
请老师写详细点,我要写凭证,把借贷分别是多少写上,有税费的话,写出是多少!!!16、1月18日,销售给个人蓄电池3台,每台240元,收现金720元。17、1月19日,将现金720元存入银行18、1月19日,收回广博贸易公司前欠货款52000元,存入银行。19、1月19日,预提本月应负担的商品保险费200元。20、1月21日,预付天宝公司商品货款40000元,电汇付款。21、1月22日,支付全年报刊费120元,现金支付。22、1月22日,购进变电器一批,数量100台,单价500元,价款50000元,款已去,手续费10.50元23、1月26日,收到天地公司预交购货款100000元,存入银行。24、1月28日,购买办公用品300元。25、1月29日,给王经理报电话费300元。26、1月29日,开支票一张,给灾区捐款10000元。
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗