您好,这个税率是属于正常13%的了,不需要特别的资质
老师,你好,想接个小规模企业外账,主营制作及销售中草药材的,税务上什么特殊处理的吗?如向农户采购中草药材,是否需要开出发票?作账上和其他小规模纳税人有什么不同?税务上有什么优惠吗?
甲企业为居民企业,从事药品制造,是增值税一般纳税人,属于小型微利企业2022年实现会计利润200万元,有关资料如下(1)取得不含税中成药销售收入2000万元,(2)发生管理费用400万元,其中含与生产经营业务有关的业务招待费支出40万元,自行研发新技术相关费用120万元,(3)发生销售费用800万元,其中含广告费和业务宣传费650万元,(4)发生财务费用80万元,其中4月30日向非金融业借款500万元用于生产经营,支付了利息费用40万元(同期同类银行贷款年利率为6%)。(5)"营业外支出”中包括,通过企业行政部门直接对贫困地区捐款107元;向工商局纳的罚款8万元:向原材料供应商支付的违约金25万元()中企业在2022年共计提固定资产减值准备22万元,全部營税务机关核定。要求:根据上述资料及企业所得税法律制度的有关规定,回答下列问题。1)甲企业管理费用应调整的企业所得税应纳税所得额。业务招待费调整填空1]万元研发费用调整填空2]万元2)甲企业销售费用应调整的企业所得税应纳税所得额=[填空3]万元3)甲企业财务费用应调整的企业所得税应纳税所得额=填空4]万元4)甲企业营业外支出
南方公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,材料按实际成本计价核算。该企业2x21年12月份发生与存货有关的经济业务如下:⑴存货清查中发现由于自然灾害导致乙材料损失20000元,原进项税额2600元,保险公司认定理赔9000元。⑵月末,向A企业购买甲材料,材料已验收入库,结算单据等仍未到达,按暂估价60000元入账。⑶南方公司采用成本与可变现净值熟低法按单项存货于期末计提存货跌价准备。2x21年12月31日,该公司拥有甲、乙两种商品,成本分别为700万元、320万元。其中,甲商品全部签订了销售合同,合同销售价格为720万元,市场价格为730万元;乙商品没有签订销售合同,市场价格为310万元。销售价格和市场价格均不含增值税。公司预计销售甲、乙商品尚需分别发生销售费用35万元、20万元,不考虑其他相关费用;截至2x21年11月30日,该公司尚未对甲、乙商品计提存货跌价准备。要求:1根据资料(3)计算企业应计入营业外支出的乙材料损失是多少?2根据资料⑵编制相关的会计分录。3根据资料⑶计算2x21年12月31日南方公司应为甲、乙商品计提的存货跌价准备总额。
南方公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,材料按实际成本计价核算。该企业2x21年12月份发生与存货有关的经济业务如下:⑴存货清查中发现由于自然灾害导致乙材料损失20000元,原进项税额2600元,保险公司认定理赔9000元。⑵月末,向A企业购买甲材料,材料已验收入库,结算单据等仍未到达,按暂估价60000元入账。⑶南方公司采用成本与可变现净值熟低法按单项存货于期末计提存货跌价准备。2x21年12月31日,该公司拥有甲、乙两种商品,成本分别为700万元、320万元。其中,甲商品全部签订了销售合同,合同销售价格为720万元,市场价格为730万元;乙商品没有签订销售合同,市场价格为310万元。销售价格和市场价格均不含增值税。公司预计销售甲、乙商品尚需分别发生销售费用35万元、20万元,不考虑其他相关费用;截至2x21年11月30日,该公司尚未对甲、乙商品计提存货跌价准备。要求:1根据资料⑴计算企业应计入营业外支出的乙材料损失是多少?2根据资料⑵编制相关的会计分录。3根据资料⑶计算2x21年12月31日南方公司应为甲、乙商品计提的存货跌价准备总额。
这个商品的税率是多少,属于中草药材吗?销售中草药材要药品经营许可证吗?图片商品怎么确认是不是中草药材,是中草药材有没有特别标识
给员工购买的桶装水和礼盒能计入制造费用—福利费吗,给车间员工购买了一个净水器能计入制造费用吗
老师您好,员工的工资超5000必须公司代扣代缴个税吗?
请问老师,采购包装袋另加版费,后来达到一定量退还版费,退还版费如何账务处理?
你好,老师,请教个问题,请问下在做账的时候每个月的成本与收入都是要匹配的吗?比如说我们租了一层办公室,然后我们每个月都付房租给别人,我们又分租了一部分出去,可能租户不是每个月都会按时付,有时候可能几个月才付一次租金,这样我们每个月都房租的成本,那收入要按月计提吗?,如果不计提的话,那我的收入跟成本就会倒挂了
我是个体户(搞装修工程类的),没有做定期定额本季度开了9万的普票,人工支出80000、请问本季度我要交多少税,分别是什么税
工地工人的工资可以不交个税么?
老师,我在核算成本,员工的餐费和宿舍费用能计入制造费用吗
来货20万,开发票30万怎么做账分录怎么写
支付货款,计算代销手续费:借:应付账款贷银行存款其它业务收入应交税费—应交增值税(销项)拆成两笔分录怎么写
老师,我们公司贷款300万进账户,又转到一个农户账上,用于之后货款。但付农户的款项并不是一个人的,但只转到一个农户账上,这样怎么处理账务?
有老师和我说是农产品属于9%
这个不是属于农产品的啊
老师,该怎么判断呢?生产厂家说开票我们是9%的专票
就是他这种是经过加工的,不属于初级的,所以不属于
那生产厂商应该开13%给我们是不是
嗯对是这个意思的