招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。
请问老师,企业2022年计提的所得税10000万。我写财审底稿的时候发现企业超出的业务招待费调增,没有计提所得税,因业务招待费计提所得税400元,请问财审底稿怎么写这400元的分录呢?
老师他为什么要调增我的企业所得税,我去年一年的业务招待费才676,没超啊
老师你好!企业所得税汇算清缴时业务招待费是不是必须要调整呢,我去年汇算时好像都没调
老师,我是小企业会计准则,企业所得税汇算后,要补交一点所得税,调整的是业务招待费,现在账务怎么处理?怎么没有以前年度损益调整这个科目啊
老师就是去年的业务招待费有735元,但是我不记得调增企业所得税了,这个还要去更改吗?
经营所得税申报,有个AB表,请问有什么区别,对应的填写之间,有什么关系,怎么区分,如果个独企业的老板,平时发工资报自己个税时扣除了5000费用,是不是报老板的经营所得税时就不扣除全年生活费用这项60000全年的生活费用了
您好,帮忙算下,补交经营所得税税款33755.752元,补交日期是2022.1.1到22年12.31,请问滞纳金是怎么计算的,麻烦公式具体写下
甲应收乙账款1000万,公允价值900万,对方发行股票抵债,股票公允价值700万,甲作为长投入账,长投怎么做分录,金额对多少
问的问题,不同的老师给了不同的答案,需要一个最合理的解决方法 1,我司与物流公司签订合同,若有货物损失按照采购价赔偿 2,当月发生物流费5万元,由于物流原因产品损毁4千元,物流方答应承担赔偿,在当月费用扣除,实际支付46000元 问题1,物流公司开多少发票给到我司 2,若物流公司开发票是46000元发票合理吗,原因是啥 3,若对方坚定的你付我多少钱,我给你开多少票,没有办法沟通的情况下,应如何处理
老师,为何答案为0.其他债权投资发放现金股利,贷方计入投资收益,怎么可能为0
计划经济体制和市场经济体制,我记得财管上有这个解释,我找不到了,老师帮忙回忆一下在哪一章?
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做?
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗?他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定?
工人急用钱预付八月,又要预付九月工资
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方会计分录怎么做?
好的老师我明白了,书上有,但是实际用上就反应不过来了,是的,只能按照一个在税前扣除,取小的那个
对的,是的,是这么做的。