要补交一点所得税,你如果没有这个科目,你可以借所得税,费用贷,应交税费,应交企业所得税。

小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目,调整上年的所得税费用怎么处理?会计分录怎么做呢?
收到退回的汇算清缴所得税怎么账务处理,小企业准则,没有以前年度损益调整
老师,公司采用的是小企业会计准则,但是补交的以前年度的企业所得税怎么做账务处理?如果用了以前年度损益调整后又怎么调整呢?
老师,我是小企业会计准则,企业所得税汇算后,要补交一点所得税,调整的是业务招待费,现在账务怎么处理?怎么没有以前年度损益调整这个科目啊
汇算清缴补交企业所得税的账务处理是 借:以前年度损益调整 贷:应交企业所得税 怎么快账里面没有以前年度损益调整
老师为啥注销说是所得税25%为啥呢
员工报销机票公司名称开成繁体字了,税号没错。这张发票可以用吗?
老师,因为没有对方对公账户,现在是公司对公转账给员工个人,个人在去购买燃气开发票回来,那公司转账给员工这个款,这个要写付款单还是借款还是什么单据?转账的内容备注怎么写?
25年已暂估成本,计入主营业务成本,未付款未收到发票,26年收到发票,应该怎么做账?
老师,离职补偿金必须按N+1吗?可以2N或者不按这个计算吗?
老师,我在填写工商年报,单位缴费基数,有2人缴费基数是4393.20元,有2人缴费基数是4500元,我咋填写这个基数?
23年的个体户注销公司,没有开通税务,可以只注销营业执照吗?
老师您好,新开公司小规模纳税人,怎样申请开票
网约车电子普通发票(滴滴/高德/携程等)能不能抵扣
你好老师招待费年终会算清缴时怎么抵扣
好的,谢谢老师
另外,小微企业企业所得税汇算,业务招待费是必填项吗
你好,你有发生就填,没有发生可以不用填了。
好的,老师,谢谢!
老师,有个公司是小规模物业公司,现在租赁的工业厂房,然后再对外进行租赁,目前免租期,但我们投入了差不多一百万进行了装修改造,这个费用记什么科目好点?
你好!这个你计入长期待摊费用。
老师,这个装修费按几年摊销合适?
您好,按剩余租赁期间摊销