已经全额申报了个税,在汇算前已经发放完毕就不用调整

老师 你好!在填报所得税汇算清缴时,为什么将职工薪酬给纳税调增了呢
老师,汇算清缴时,职工薪酬调增的原因是什么?
老师,请问我在做汇算清缴时,职工薪酬是纳税调增?
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
个体工商户经营所得税是多少?
老师,24年所得税汇算可以弥补的亏损为72458.7;25年一季度已交税77.24,25年度利润8102.86元,现在填写25年度汇算清缴,纳税调增应填多少(保证不退税)?
老师,小规模生产企业能不分制造费用吗,全部算生产成本。
补充医疗保险全是单位缴纳,需要交个税吗?
老师 我现在做好的利润表还盈利八千多,做还有一张60000的成本票没有做进来,如果做进来就成本大于收入了,如果做了我怕会引起关注
老师,不抵扣勾选后增值税申报表附表二(待抵扣进项税额)26栏无数据,35栏只自动计算了勾选的分数不包含不抵扣的份数,这样正常吗?以前26栏好像是有数据的,不知道是改版后还是?
个体公司!有同事借款!这个支出的钱要算到成本里面去吗?不从工资扣!他单独还款
老师,去年9月我们有一个股东E退股,实收资本18万,当时还未确认这些股份还未定下来转给谁,公司就先把钱退回给E,后来在12月才办理了转股手续转给H,H是今年才把钱转给公司,想问一下这3个阶段的账务处理怎么做?
老师,在填写财务报表报送及更正中的预付账款的负数是不是应填为应付账款的正数?
请问汇算清缴,然后由于实收资本没有缴足。利息支出调整在哪里调整,纳税调整明细表里11行“其他”吗?
那我就不需要填50那个表?
不管是否调整,有发工资就需要填报的
那我填报完以后自动代入数据属于调增金额,这有问题吗?
说明你没有填对呀,还要填税收金额
那税收金额怎么填?
税收金额就是你实发的金额
不好意思老师刚才没反应过来。
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老师还有个问题,哪项需要填纳税调增增加额?
没明白你具体指的是哪个?
我在填报105050明细表时,职工福利支出一栏,有个14%扣除,那税收金额就是14%?
没超过工资的14%,据实填就是了
不是很明白老师。如果福利费用是一千块钱,那税收金额也是1000?
意思是那个是限额,没有超过工资*14%,就是填你实际的发生额
明白了老师,第一次做汇算清缴,调增调减有点糊涂,谢谢老师的指正。
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