您好,同学,请稍等下

请问老师,所得税汇算清缴时,怎么查看哪一笔收入未按权责发生制确认的呢?然后调增
去年收入少做,现在发现补交,交了增值税,请问用以前年度调整,分录怎么做?提现收入,增值税?
老师,2022年开的发票收入放在了递延收益里没有确认收入,增值税收入申报了,然后2023年1月财务账上才确认了这部分收入,做的分录是,借:递延收益,贷:主营业务收入,2022年度汇算提示收入小于增值税申报收入,那现在我该怎么调整
老师,建筑企业2022年汇算调增了未按权责发生制收入,请问这笔收入怎么补交增值税,2023年怎么做分录调整
请问老师,年终汇算企业所得税时,有调增未按权责发生制原则确认的收入。请问这部分金额另外需要做会计分录?还是只调整申报表就可以了,谢谢
汇算清缴时可以补缴增值税
是不是更正2022年12月申报表,填报未开票收入一栏
同学你好 对的 是这样的