同学您好,填相同的数,调整数为0

老师,请问一下,我们每月的工资没有计提,当月发上月的工资就直接计入了管理费用,那汇算清缴里面纳税调增项目表里职工薪酬那栏的账载金额和税收金额怎么填呢?
老师你好,想问下如果是12月计提12的工资,次年1月发放,那汇算清缴中账载金额和实发数是不是就有差额,要调增12月的工资吗
老师您好,请问在汇算清缴前,如果12月的工资只计提而未实际发放,那么该笔工资费用能税前扣除吗?(假如转年1月初就汇算清缴,此时未发12月工资。)
老师,汇算清缴的时候,需要0申报的什么都不用动,只薪资那张表,第一行1.2.5栏填一样的数就可以了,填个税系统里面的工资金额就可以,对吗
老师:汇算清缴,如果工资计提与发放一直,那么调增工资那栏就不需要填写任何数对吗?
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
意思是只要有发生的都要填写
同学您好,学员您好,是的,对的
那为什么我填写上后,把我所填的全部调增了呢?账载金额和税收金额都填哪个数?
学员您好,您的问题有截图吗?
调增也是我填写的数
税收金额一栏也要填相同的数字