您好,是的最好还是继续冲回来吧

老师,2020年的时候,我们公司暂估成本多暂估了,暂估完就结转了成本,第二年五月份发票才陆续回来,因为年底货品价格起伏比较大,成本因为暂估结转的多了,导致货品单价偏低,就把成本调了,然后汇算清缴的时候这笔成本,我们是小企业会计准则,运用未来适用法,汇算清缴的时候问了财税管家,在填表的其他里调减了这笔成本,现在税局就在问这笔调减,请问操作错误了吗?
老师您好,我接手了一家账,小规模纳税人小企业会计准则,去年10月-今年6月的工资没有发,部分工资是今年的9月银行发的,但是之前的会计每个月都用库存现金发了,我现在把之前他的计提和发放的凭证都红冲了重新计提和发放,请问下老师,之前他每个月都有结转工资成本到本年利润、我是否需要红冲了
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
高薪加记扣除是怎么规定的
季度所得税申报表事项1-已计入成本费用的职工薪酬(单位:元)含职工教育经费吗
现在要做会计账,一家金银珠宝店,现在让他们理库存是以当年的进货金价还是以现在的金价入库存?
请问下,小规模公司,这月刚上平台做电商,销售了几千元,客户没要求开票。那这种情况,是季报直接做无开票收入还是每次月末把发票用个人抬头开起来?
老师,我的客户一直有业务往来,现在从客户那购进了货,也成了供应商了,应收和应付想冲抵,这个需要手续吗?还是双方同意了直接做账对冲呢?
为什么企业公司的税务分低
你好老师,有没有借款合同模版。
老师,我是新公司成立,第一个月需要申报个税代扣代缴,这个怎么弄
老师 请教 个独 查账征收企业 要注销 账上有货币资金 和未分配利润 资金取出来要缴纳税款吗 还有未分配利润要缴税吗
中标了体育局全国某项运动的锦标赛,运动员是全国各地派代表来参加。体育局拨款了几百万给我们负责整个赛事运行,包括前三名共36名运动员的奖金。他们的奖金需要报个税吗?国家级赛事奖金好像不用交个税,但是个税由我们执行方发放申报,有限责任公司。需要报吗?
那我把多结的成本差额,可以分月冲么,都在一个月冲回,对我当月成本影响太大了
是的,在一个月调整一下就影响太大了
您对这类问题有好的建议方法么?
错误的肯定是要冲的,只是别一个月冲,分几个月冲是最合适的。
好的,感谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢