是的,就是那样填报的

老师我们租赁的办公室,然后又租给另外公司一半,我们开租赁发票,报增值税的时候是不是填在9%税率服务这栏
我们公司名下有一套房产,(公司的主营不是租赁公司,)租给另外一家公司,需要开专票, 1、应该选择房屋租赁服务,税率9%,还是选择现代服务下的租赁服务,税率6%, 2、这两个租赁服务税目有什么区别?
请问一下,我们租赁办公室,分了一半租给别的公司,我们需要开发票给对方公司,但是我们不能开不动产租赁发票,只能开经济代理服务*租金,请问一下我们备注了需要填写地址吗
老师你好,我们公司租了国企的一层好几个办公室,然后国企给我们开了租赁费发票,然后我们把这些办公室转租给别人了,这个时候我们开的也是租赁费发票还是,可以开具现代服务或中介费发票
请问一下老师,我租赁的办公室,房东没有给租赁发票,我一直做纳税调增的,现在办公室一半付给别人,1.这种情况我能不能开租赁发票 2.公司是没有这个经营范围的,我按季度收,一年付四次,临时性业务开租赁票可以吗
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
一鸣老师那我增值税附表三填的对吗
这个是差额征税才填报的,一般不用填报
自动填的前面一个数,后面是我填的
所有的删除了,不用填的
一鸣老师第一行删不掉
没有扣除项目就不用填其他的