是的,就是那样填报的
老师我们租赁的办公室,然后又租给另外公司一半,我们开租赁发票,报增值税的时候是不是填在9%税率服务这栏
我们公司名下有一套房产,(公司的主营不是租赁公司,)租给另外一家公司,需要开专票, 1、应该选择房屋租赁服务,税率9%,还是选择现代服务下的租赁服务,税率6%, 2、这两个租赁服务税目有什么区别?
请问一下,我们租赁办公室,分了一半租给别的公司,我们需要开发票给对方公司,但是我们不能开不动产租赁发票,只能开经济代理服务*租金,请问一下我们备注了需要填写地址吗
老师你好,我们公司租了国企的一层好几个办公室,然后国企给我们开了租赁费发票,然后我们把这些办公室转租给别人了,这个时候我们开的也是租赁费发票还是,可以开具现代服务或中介费发票
请问一下老师,我租赁的办公室,房东没有给租赁发票,我一直做纳税调增的,现在办公室一半付给别人,1.这种情况我能不能开租赁发票 2.公司是没有这个经营范围的,我按季度收,一年付四次,临时性业务开租赁票可以吗
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
一鸣老师那我增值税附表三填的对吗
这个是差额征税才填报的,一般不用填报
自动填的前面一个数,后面是我填的
所有的删除了,不用填的
一鸣老师第一行删不掉
没有扣除项目就不用填其他的