按年开具3万,按3万每年的金额摊销

老师,出租方一次性开了9-11三个月的租赁费发票12万元,但我们本月只可以进9月份的租赁费4万元,还没有付款仅针对这项业务挂账,请问分录该如何做?
请问老师,支付租赁费用,是按季度缴纳的,但是签合同是签一年的时间,那么请问我去税务代开租赁发票,是按季度金额开还是按年金额开发票?
老师,办公室租赁费一次性支付三年的,但对方开发票是按年租赁给我们开的,例:三年租赁:9万,按年开具3万,请问这时候,租赁费该按照哪个金额分摊?
请问一下老师,我租赁的办公室,房东没有给租赁发票,我一直做纳税调增的,现在办公室一半付给别人,1.这种情况我能不能开租赁发票 2.公司是没有这个经营范围的,我按季度收,一年付四次,临时性业务开租赁票可以吗
老师,比如有个例子,如ABC公司租入了一台专用生产设备,年租金5万,租期9年,每年末支付。租赁开始日一次性支付租赁手续费和调试安装费2万元。ABC公司从出租方取得了增值税普通发票。折现率按5%,请问出租方开发票该开多少呢?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
做账时,一次性支付的租赁费挂账,按照发票下账且分摊租赁费是吗
是,一次性支付的租赁费挂账,按照发票下账且分摊租赁费