你好这个没有关系,是可以在所得税税前扣除的。

老师,你好 做企业所得税汇算清缴的时候,我们不是这个月是发发上个月工资吗 那到了12月份,我们计提的了12月份工资,但是是在1月份发,这部分是不是要调减
老师,是不是2022年12月的工资,在2023年1月份才计提,再来发放,在2022年汇算清缴不能扣除了,只能在2023年度扣除了。我们财务主管当月不计提当月的工资,在次月发放上月的工资时候再来计提上月的工资[捂脸]我第一次见
老师,你好,我上年12月计提了工会经费,在次年1月缴纳,在汇算清缴时应该怎么填呢
汇算清缴,老师那我们的一部分工资在12月计提了,但是在次年1月发放的该怎么算
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师那这个实际发生金额,要不要把这个12月计提的1月发放的金额加上啊
你好,是的,是要加上去的。
老师那这个税收金额咋填啊
你好,你如果实际已经发放了,这个税收金额跟账载金额都是一样的。
账载278 实际发生256 税收金额填啥啊
你好,税收金额也填256元。
老师,这个税收金额该怎么填?是不是要看账载金额和实际发生额谁低就填谁?
老师这几个全是12月份计提,1月份才发放的,所以都是要加到工资薪金支出实际发生额里面吧
你好!你会算清缴之前已经发放了就都可以扣除。