不填写 上面的就对了
老师你好,如果我当年有利润额,并且可以弥补之前的亏损,那么我在企业所得税弥补亏损明细表中第11行本年度最后当年可结转以后年度弥补的亏损额,这个金额我应该是填利润额交完企业所得税之后的净利润额吗?
老师,企业所得税米补损亏损明细表中,可弥补年限五年,那个数据我今年是盈利了9711点四二,这个表是我12月份就是全年的营业利润,现在,我的税汇算调整了两万元,那我这个可弥补年限五年,这里的金额是不是要用9711点42+20000元啊?
老师,我不明白企业所得税弥补亏损明细表的填法,我2022年是第一年营业,当年利润9000元,调增后为境内所得35792.37,我不明白在可弥补5年那我2022年是否填我利润9000元,是否要填-9000元,或者赢利了就不填写,要亏损了才填写在弥补5年哪?我现在这样填是不是正确?
老师,我在填报四季度的企业所得税申报表,今年利润总额为119409.52,我们去年亏损的15万,我是不是要在弥补以前年度亏损那里填写119409.52这个金额?
税局让改水资源税的基数,最后多的税退回来了,凭证的流量是税费返还吗
请教老师,因24年末其他应付款贷方余额负数而被税务要求重分类后,原享受的小微企业所得优惠的20%税金要补回来,那么,更正报表要更正哪些?还是只要更正24年度所得税申报表进行补税吗?谢谢
老师好,现在还有17点税的发票吗
老师,如何把费用科目的明细项调整为收付实现制的报表,就是按照资金支付的口径,统计一下费用科目实际支付的金额
老师,公司有拖拉机15台,收割机20台,购买保险费9万,请问计入管理费用/保险费可以吗?
小型企业,公司经营困难,没有按时发放员工工资。现在6 月份,3至5月工资未发,但个税已申报3至5月,员工实际未收到工资。是否可以按发放数据来报个税,未发就申报0
结转增值税的时候,进项大于销项时,科目用转出未交增值税,还是转出多交增值税,我是结转都放在转出未交,然后转出未交再到未交,这样对吗
老师,工业企业,销售产品的运费是计入应付账款还是其他应付款
请问:甲养老院,以乙公司中标的。甲养老院有两个业务,一,是吃国家补助老人,二,收社会人员自费的。乙公司想把社会人员的收入,开支做到自己公司可以吗?
去年收到医保局结算1万元,去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
那如果是亏损9000,五年弥补那里,我是不是要填负9000?
对的,是的,是这么做的。