1、将需要出售固定资产(汽车)及其转入固定资产清理,分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、实际销售固定资产时,分录为: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置损益: 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
老师,我们是小规模,公司名下有固定资产车,但是当时没走固定资产直接走的成本,现在打算注销,那么这个账面和实际上的这个车怎么处理
老师,我们公司的固定资产,比如压路机,小车这种,有些是施工队的,然后他卖了车,也没告诉我们,现在车实际没了,但是账上还有,我们怎么处理?
老板,我们五月公司买了一张面包车,我正常入固定资产。做固定资产卡片每月折旧。然后6月份车子被撞,肇事者直接新买了一张面包车还给我们,这张新车钱是那个肇事者自己付的,没有经过我们公司,发票那些倒是有的,也给我们了。旧的车他开走了。这种我咋个处理
老师好,我们账上查不到有固定资产机械,但是确实公司购买了小汽车、还有挖机、现在卖掉小汽车,开了一份二手发票,应该怎么报税、怎么做账
老师,我们现在新接受一家账,然后账上有大量的应收款,固定资产,但实际的话公司这些钱都收回来了,然后固定资产没有,账务我要怎么处理
汽车销售公司有一台车厂家合格证打印错误,返厂重新申报合格证后,汽车厂家要求销售公司开机动车发票给公司先上户再过户给客户。汽车销售公司就给自己的分公司开了机动车发票上了户,第二天就过户给客户了。分公司收到这张机动车发票怎么做账呢?其实就是借分公司开了张发票。
一般纳税人销售公司固定资产,是房子,请问什么情况下按9个点交税,什么情况下是5个点交説?
收到一张比实际支付金额大的专票(费用类的),怎么入账?
老师好,我想咨询个问题,就是我们公司五月份开了发票四十多万,然后成本票不够,老板让我做了40万的工资进去,上个月个税申报是临时找的人,原来公司一直申报法人代表一个人的工资,我这个月个税应该怎么申报?是按上个月的还是恢复只申报法人代表一个人的呢?
客户帮我们公司代采一批6万元物料,我们公司已经开专票给这个客户,这批物料的进项票也已经收到,都是13个点的专票,现在客户要求我们把这6万元提现给他们,请问这笔钱是否要扣税点
残疾人保证金需要计提吗,需要计提在什么时候计提
长期待摊费用还没有摊销完,公司要注销,剩余的长期待摊费用怎么处理
老师,房地产公司做土地增值税清算时,扣除项目“房地产开发费用”中的利息支出,只能是计入金融机构借款利息吧?如果公司还有从第三方个人处借款利息,是否可以抵扣?在清算时,三大期间费用是否可以抵扣?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗