以能确定的数据建立期初,差额计入未分配利润

半路建账,应付职工薪酬期初数不确定,设置成0,后期发生的怎么办
半路建内账,应该怎么办?
半路建账没有期初数据怎么办?
半路建账录入科目期初,报表不平怎么办
老师,制造业的内帐,半路怎么建帐
小规模纳税人在开具增值税发票时,需根据适用的税收政策选择征收率。目前,针对适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税的政策,发票开具规则如下。 小规模纳税人可以开具3%征收率的发票,但需放弃减税优惠。 具体来说,纳税人可以选择放弃减税政策,对适用3%征收率的应税销售收入按照3%征收率开具增值税专用发票或普通发票,但这样就无法享受减按1%征收率的优惠。请问老师开普票3%可以享受1%的申报么
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢?
老师好,如何在电子税务局里面授权增加办税人员?
你好,请问高铁票抵扣,那张高铁票上的姓名不是单位员工,但确实是帮我公司办理业务,能抵扣吗
老师:23应付帐款(运费专用发票),一直没有支付;也不能支付了。老师怎么平账
A公司跟B公司有往来款,B公司欠A公司30万,但是现在A公司注销了,这个B公司的30万还是挂着A公司的名,需要调账嘛
备品摊销时怎么做账??
老师现在电商平台收入确认按发货时间还是按到账时间呢
老师您好 请问 公司给的客户一笔居间费应该怎么做账?
建筑业,挂靠方的收入和成本是怎么核算的?我上次在网上看见说,挂靠方以实际收到的钱作为收入,减掉成本发票的含税价和缴纳的税金和管理费用就是他的收入,我觉得说的有道理,对吗?我觉得挂靠方这样确定自己的利润更直接
1、不是特别准确可以吗?2、应付账款-以什么为准啊?3、应收是以发出货为准?
不是特别准确,可以的
与供应商对账,确定应付明细款项
与客户对账,确定应收明细款项。以出发货为准,可以
我这是建内账 就不用以收到或开出去发票为准了吧?再问一个问题 :内账确认收入以什么为准?
以发出商品确认收入
时间节点需要截止到月末?
时间节点需要截止到月末