你好;不平;说明你们期末数据没有整理好; 你差额有好大的; 核对每个栏次的金额是否都对

请问半路分社来的账,期初数据入了往来应付款,现在期初不平怎办?
半路建账,只有科目余额表,怎么建账?只录余额吗?是不是试算不平衡
我是半路接账,我是期初余额录入3月份的科目余额表吗
半路接账 没有科目余额表没有明细帐 只有财务报表 这种期初数据怎么办
半路建账哪些科目期初是必须要录入的
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
我们购买购物卡用于会员积分兑换,怎么做会计分录,需要给兑换顾客代扣代缴个人所得税吗
打款验证一分钱计入了营业外收入,要申报增值税吗
老师,今天开始餐饮发票可以开专票了吗
需要把之前的经济业务涉及到的会计科目都得填进去是吗
你好; 是的;都要写 ;要把期末数据录入哈;试算平衡
公司成立快十年了,一直没有建账,之前的会计也没有数据,我该怎么建账呢
你好; 整理期末数据; 比如24年1月建账; 你整理截止到23.12月末的期末数据来; 我记得建账有课程的; 有空可以去看看刘宏伟老师的课程; 系统了解下
现在的问题是我刚接手一家公司,之前的会计也没有记录之前都发生过哪些经济业务,税务局报的报表都是乱报的,我打银行流水捋账有效吗
刘宏伟老师的课是免费的吗
你好; 可以打印出来 到时核对 ;调整错误的账务处理的; 有实操权限就可以看的