不管对方是否需要发票,现金销售当月就做收入,计算增值税
老师,如果我们销售货物,对方没给我们要发票,我们也没开发票,而且是一直都没开发票,一直挂了个应收账款,这种情况怎么处理。
应收账款是负数,有一家公司已经注销了,但在我们公司的账上有负一百多万,我们也没办法给他开票了,要怎么处理,还有就是上报财报应收账款和应付账款都为负数会不会被查?
贸易公司应付账款是负数,因以前年度的购货没开票,且退货退款现金收回了,现应付账款负数如何处理
我们公司以前的张,应收账款是负数,以前收了钱没有给开过票,应收账款一直是负,如何处理的,而且可能对方不要票了也就一直没开好多年了的
老师麻烦问一下,以前有一笔业务,是预收的款,一直没有开票出去,但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方,现在应收款清了,直接显示应收款是负数了,我想把这笔款调到预收款里面去,估计现在也不需要开票了,这比预收款该怎么处理了?转到营业外收入吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
可是我现在的报表应收账款都是负数的,我如果挂预收也不行,这个票2022年1月到现在乜有开过,我得让我的帐看起来能看吧
没有开票就要做收入的哈,不能老是挂账