你们收到的一半钱是需要确认收入的

供应商因发货延误了我们工期,给我们了一部分钱作为补偿,应该怎么做账?货物的钱是我们预付的,但货物的发票也还没收到,对方给我们开票的话应该开多少钱的票?
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
老师好:请问我单位卖出一批货可对方钱没有给齐,老板就没有开发票,现在应收款还在贷方挂着呢(就是钱没给齐,老板不让给开发票发票),老师应收账款总在贷方挂着也不行啊?怎么办呢?
老师好:请问一下,我单位收到一笔货款因为款没有全给就没有给对方开发票,现在应收账款还在贷方挂着呢,我老这么挂账行吗?税务不罚我钱吗?
老师,销售一批货物,对方给了一半钱,剩下的一半不给了,我们也一分钱发票没开给对方,这收到的一半钱因为没开发票,也一直没结转成本,账上挂着应收账款贷方(就是我们收到一半款没给他们开发票的钱),现在应该怎么办?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
确认收入要结转成本吗,那我们要给他们开票吗?
对,这个你们是需要确认收入,结转成本的
可是只收到一半的钱,我们是不是开一半钱的发票啊?那结转成本是结转一半还是全部怎么成本?剩下没收回的钱如何处理?
货物全部销售了,借应收账款 贷主营业务收入 收到一半钱 借银行存款 贷应收账款 如果剩下的钱无法收回的话,记住到一外支出
老师那开票呢,我咋开?开多少?
我认为既然你全部都已经销售了,就应该全部开票
那结转成本也是全部结转呗,有点懵了
对,没错,是的根本正常来说也是全部结转
老师那这公司注销了呢应该咋整,就是也没发开票了
这个对方注销的话,你们是不会签成基础的营业外支出