你好; 你属于小规模还是一般纳税人的; 怎么会直接走未交增值税科目

二手汽车销售,开了机动车发票300000,是不是做账分录是借,银行存款300000,贷主营业务收入298507.46,贷应交增值税1492.54。购进车是250000,利润是不是298507.46-250000这样?
公司是二手汽车行业,增值税减按0.5%征收,购进二手车金额20000元 分录是借:库存商品-二手车 19900.5 应交税费-未交增值税 99.5 贷:银行存款 20000 老师你看这样写对不对?
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
老师,举例如果10w当时买的车,折旧已提满48个月,净残值还剩5k,公司卖车价是1w块钱,那么您看下我写的分录对不对: 借:固定资产管理 5k 累计折旧 9.5k 贷:固定资产 10k 借:银行存款 10000 (二手车销售统一发票上面的车价合计金额) 贷:固定资产管理 5000 应交税费-应交增值税-销项税额。。老师后面我就不会写了,另外那个银行存款的金额是写二手车销售统一发票上面的车价合计金额吗?蟹蟹老师麻烦了
新注册一家一般纳税人公司,主营业务是从外面购进二手旧的大型钻机,再购进几百种零配件,请工人组装成新的钻机出售,那么购进的二手旧钻机,分录是做:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 还是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款?
老师好,想问做,做加工生产五金粉末行业的一般纳税人性质,主营生产加工粉末涂料的,完成后销售给客户,这种需要怎么做账务处理,成本那方面需要怎么结转呢
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
朴老师 拼多多平台的技术服务费-技术服务费和技术服务费-基础技术服务费是每一单都必须要收的平台扣点吗?那他们相应的平台扣点率是多少?另外技术服务费-黑标技术服务费不是每个订单都必须会扣的吧?那我如何可以知道哪些订单扣了技术服务费-黑标技术服务费?
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
小规模 那这个应该记那个会计科目
应交税费-应交增值税
季度缴纳增值税是我开出的反向发票金额减掉正常开出的金额缴纳是不?
你好 你红冲发票的金额可以冲 正数发票金额来 缴纳的; 对的
是不是我购进可以不用借应交税费-应交增值税 卖出去之后借:银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
你好1; 你小规模或者一般纳税人; 因为是优惠政策了; 你不用做进项税的
那我就直接卖出去之后贷应交税费就可以了 购进就不用再记了是吧
你好; 是的; 是这样考虑的