你好,这个做固定资产清理就可以了。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

出售已折旧完的固定资产,固定残值为零,如何账务处理?
已计提完的固定资产,销售出去后,账务怎么处理
固定资产资产销售出去,还未开票,3个月后开票。 实物已拉走。销售合同已签定,月结时如何做账?固定资产卡片如何处理。
出售已折旧完的固定资产的账务如何处理?
请问报废处置已提完折旧的固定资产,账务处理怎么做
请问老师,有限公司转让股东,新股东对转让前的债务承担责任么?转让后旧股东对转让前的债务有责任么?
老师您好,我是a房产公司的会计,A房产公司的股东现在成立了b房产公司。又找c建筑公司成立了一个分公司。但是建筑公司的股东和房产公司的股东不是相同的人。现在老板想让我干a房产公司的会计和是建筑公司的这个分公司的会计。这是不是存在关联关系啊?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
已经计提完了,没有净产值
你好,你的意思就没有净残值,也没有卖价。直接没有了?
没有净残值,折旧已计提完,有卖价
你好,那就按上面的分录做就可以了。
没有净产值 我做的分录 借折旧 贷固定 借现金 贷清理 因为没有申报收入,今年才补申报所以清理在报表上是负数的,这样的报表对吗?
你好,你这个不对,其实固定资产清理最终还是要转入营业外收支去的。
我今年做了营业外收入
你好,在你的固定资产清理,你是记录的财务报表哪一项?
2022年是固定资产清理 2023年我做的 借固定资产清理 贷营业外 贷销项税额
你好,借现金 贷清理 这个时候就应该做销项了
那时候还没有申报,因为法人不知道要申报,我知道的时候已经过了申报期了
你好,那你就按你说的这样子先做吧。
那别人做税审说我这样不行,说我固定资产清理不能是负数,那我要怎么改,如果调增的话那岂不是把销项税额都调了
您好,他是说年底不能这样是吗?
是的,他说固定资产清理就不应该出现负数,直接做营业外收入,可是我2023年申报收入了呀,所以我不知道怎么处理了,才问一下你们我这样处理是否可以?我2023年是平的不存在余额,也转入了营业外收入
您好,其实如果解释为12月底,尚未完全确认该项业务是不是自己完成,有余额也是可以的