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已计提完的固定资产,销售出去后,账务怎么处理

2023-05-16 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 10:44

 你好,这个做固定资产清理就可以了。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户1209 追问 2023-05-16 10:45

已经计提完了,没有净产值

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:47

你好,你的意思就没有净残值,也没有卖价。直接没有了?

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快账用户1209 追问 2023-05-16 10:47

没有净残值,折旧已计提完,有卖价

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:48

 你好,那就按上面的分录做就可以了。

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快账用户1209 追问 2023-05-16 10:54

没有净产值 我做的分录 借折旧 贷固定 借现金 贷清理 因为没有申报收入,今年才补申报所以清理在报表上是负数的,这样的报表对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:59

 你好,你这个不对,其实固定资产清理最终还是要转入营业外收支去的。

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快账用户1209 追问 2023-05-16 11:00

我今年做了营业外收入

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:05

 你好,在你的固定资产清理,你是记录的财务报表哪一项?

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快账用户1209 追问 2023-05-16 11:11

2022年是固定资产清理 2023年我做的 借固定资产清理 贷营业外 贷销项税额

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:15

 你好,借现金 贷清理 这个时候就应该做销项了

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快账用户1209 追问 2023-05-16 11:20

那时候还没有申报,因为法人不知道要申报,我知道的时候已经过了申报期了

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:21

 你好,那你就按你说的这样子先做吧。

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快账用户1209 追问 2023-05-16 11:50

那别人做税审说我这样不行,说我固定资产清理不能是负数,那我要怎么改,如果调增的话那岂不是把销项税额都调了

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:02

您好,他是说年底不能这样是吗?

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快账用户1209 追问 2023-05-16 12:05

是的,他说固定资产清理就不应该出现负数,直接做营业外收入,可是我2023年申报收入了呀,所以我不知道怎么处理了,才问一下你们我这样处理是否可以?我2023年是平的不存在余额,也转入了营业外收入

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:20

您好,其实如果解释为12月底,尚未完全确认该项业务是不是自己完成,有余额也是可以的

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 你好,这个做固定资产清理就可以了。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)
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你好,如果你机器仍然在使用的话,不需要做凭证。
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同学,你好 借:以前年度损益调整1000 贷: 累计折旧  1000
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、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
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借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
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