原分录红冲就是了
上个月暂估了劳务成本,最终结转到主营业务成本里面了,这个月做账直接原路冲回吗
我上个月暂估了一笔原材料 然后结转到主营业务成本了 这个月想冲回怎么做分录
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
24年12月暂估了一笔分录:借:主营业务成本 贷:应付账款 这样可以吗?没有暂估原材料,再把原材料结转到主营业务成本
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
冲了,原材料就余额就在贷方了 那不是就不正常了
你结转是在贷方,现在红冲就是在借方了
那就是把暂估原材料的红冲 结转到生产成本 在到 库存商品 全部红冲一次
借:原材料 贷:主营业务成本