那你看一下你之前是不是暂估的大于了发票
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
请问加工企业账面上没有把原材料加工成成品凭证,直接是材料入库了然后就卖成品了。月末结转生产成本,结转销售成本,结转库存商品,这些是起什么作用呢?
老师你好!上月已结转成本和损益,我又补了两张凭证,一个暂估入库,一个把暂估入库的原料领了一部分到生产成本,那么结转的成本和损益凭证需要从新做吗?
想问一下,上月暂估材料入库,并生产了成品,成本成本结算。此尚余材料库存。本月收到发票,除了红冲暂估入账的那次分录,已经结转的销售成本,我该如何账务处理呢
银行存款余额表是不是余额应该等于网银余额
假如建筑面积7000平方,价价8500000元,把其中500平方租给另一个公司一个月12月份。从价1-12月份8500000×0.8×0.012/2=40800 从价12月 8500000/7000×500×0.8×0.012/12/2=242.86 全年40800-242.86=40557.14.对不
老师好,公司账户理财的利息收入如何入账,徐:需要缴纳增值税吗,有没有相应的规定依据,谢谢老师
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
公司请的兼职会计,申报的了劳务报酬所得400,还用这个兼职会计提供劳务发票吗
新公司如何申请开具发票
如果出现您说的这种情况怎么办
你好正确的就应该这样,因为你之前暂估的时候虚减的利润 现在正常了,正确了
但是差别特别大,这个没关系吗
这个月销售收入大概100万,利润70万这个没关系吗
没有关系的 属于正常的